Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ООО на упрощенной системе, реализация товаров санаториям. не является плательщиком НДС. В 1С бухгалтерии 8, не могу найти книгу покупок и продаж. Хотела сверить сумму входящего НДС которая идет в расходы. Или это можно посмотреть где-то в другом месте. Дело в том что я сомневаюсь правильно ли он попадает в книгу доходов и расходов, т.к. старый бухгалтер накладные от поставщиков вбивала без выделения НДС (конечной суммой), а платежные поручения отправляла с НДС (вручную не реально большой оборот и не весь товар уходит сразу). Помогите разобраться.
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
			Регистрация: 09.02.2012 
				Адрес: Казань 
				
				
					Сообщений: 1,506
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 124
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			УСН не является платильщиком НДС (за исключением когда он является налоговым агентом) поэтому не ведет книгу покупок и книгу продаж. НДС с поступающих ТРУ включается в цену ТРУ и не выделяется отдельно, при этом так как поставщики являются плательщиком НДС вы обязаны указывать в платежном поручении сумму НДС оплачиваемую поставщику.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 . 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.08.2010 
				
				
				
					Сообщений: 4,732
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 551
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			 Не согласна. В самих документах Поступления ТиУ НДС выделять нужно обязательно!!! сумма НДС будет выделять в КУДиР в расходах (при 15%).  
		
		
		
		
		
		
		
	Счета 19 не будет - это ДА. Для этого в кнопке Цены и валюта автоматически встает 3 галки по учету НДС. Основная (чтобы не выделять сч. 19) - "Проводки - НДС включать в стоимость". Проверить суммы входящего НДС можно например сформировав Журнал учета полученных сч-фактур. Или универсальным отчетом по регистру Расходы УСН.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |