Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.02.2009
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом и знаниями, пожалуйста! При расчетах с контрагентами в валюте курсовые разницы теперь полностью учитываются в составе внер. доходов и расходов - это понятно. Возможно вопрос глупый, но: Когда я делаю переоценку валютных остатков на счетах в банке у меня появляется внер. доходы. Его полностью учитывать в составе внер.доходов или за вычетом НДС, а НДС включать в налоговую декларацию по НДС?!
__________________
Бухгалтер, милый мой бухгалтер! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]()
НДС на курсовую разницу, возникшую из-за переоценки остатков на счетах ден.средств, не начисляется, т.к. эта операция не связана с реализацией товаров, работ, услуг.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.02.2009
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо! Но ответ не убедительный, на то он и внереализационный доход, что не связан с реализацией товаров, работ и услуг. А НДС на внереализационный доход начисляется. Меня интересует вопрос именно дохода - курсовой разницы от переоценки валютных счетов.
__________________
Бухгалтер, милый мой бухгалтер! ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]()
есть налоговое законодательство, какие могут быть мнения?) тут нет вариантов, уж как написали, так написали)
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.02.2009
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
а можно еще 1 вопрос напоследок?
Кредиторская задолженность, срок давности истек, включаю ее в состав внереализационных доходов: по НДС - значит с/ф на аванс (которую выставила 3 года назад) -> запись в книге покупок -> затем запись в книге продаж? Получается начисляю НДС на внереализационный доход?
__________________
Бухгалтер, милый мой бухгалтер! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]()
НДС в этой ситуации к вычету не принимается, а значит ваша с-ф на аванс в книгу покупок не заносится. В книгу продаж она должна была быть занесена три года назад. А сейчас этот зависший НДС только списывается на расход без какого-либо вычета.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|