Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Всем привет! Помогите, пожалуйста разобраться с товарами принятыми на комиссию. Мы приняли товары на 004 счет, а потом решили расторгнуть договор, но руководство решило не возвращать товары, а выкупить. Подскажите как в программе 1С сделать переход товаров со счета 004 на счет 41. Заранее благодарю.
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			[QUOTE]не возвращать товары, а выкупить[QUOTE] неплохо бы и договор переписать на куплю-продажу
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			у нас заключено дополнительное соглашение, где указывается что товар является нашей собственностью, после расторжения. Но я несовсем поняла проводки товар принят на комиссию Д - К004, Задолженность отражена на сч. 76-5, я делаю проводку Д 41 К 76-5, а какже с остатком на счете 004
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Помогите, пожалуйста, зашла в тупик, не могу сообразить не как.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | ||
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 приходуем товар уже по доп соглашению Дт 41 Кт 60 Цитата: 
	
  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо за помощь, я поняла что надо сделать возврат, а потом его опять оприходовать. сегодня попробую это сделать.  
		
		
		
		
		
		
		
	  у меня задолженность висит по Дт 76-5, т.к. мы товар оплатили согл. доп. соглашения. Я так понимаю, что теперь мне надо просто сделать проводку вручную Дт 60 К 76. Правильно?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			По-моему, не надо смешивать два различных договора - комиссии и купли-продажи, даже если они оформлены с помощью основного договора и дополнения к нему. Фактически - это два различных договора с различными взаимными обязательствами и различным бухгалтерским оформлением. 
		
		
		
		
		
		
		
	Мне кажется. что методологически правильнее будет сначала полностью завершить все, что относится к комиссии - проводки со счетами 004 и 76, а затем оформлять обычным образом покупку (плюс ТОРГ-12 и с/ф на покупку с датой покупки).  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | ||
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Скажите пожалуйста при возврате товара я должна выписывать счет/фактуру?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Товары без НДС | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 07.10.2010 13:31 | 
| как приобретать товары без нДС | metrognom | Налоги и право. Юридические вопросы. | 14 | 02.10.2007 19:40 | 
| Возмещение расходов директору. Куда отнести комиссию банка? | Velsy | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 19 | 27.09.2007 19:39 | 
| Иду на комиссию в нологовую по легализации з/п | Антоник | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 28.06.2007 09:07 | 
| Как пробить через кассу товар,который взят на комиссию? | Нэсти | Расчеты наличными | 2 | 27.04.2007 23:31 |