Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, необходимо ли подписывать акт сверки расчетов с контрагентами (при проведении годовой инвентаризации), с которыми на конец периода нет задолженности, ну то есть ни они нам, ни мы им ничего не должны. Спасибо. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
|
Подскажите пожалуйста, насчет акта сверки. Что то моя голова запуталась
.Если в нам должны, то мы пишем себе сумму в дебет, а если мы должны, то в кредит? Вот например: 10.01.12г - реализация; 26.01.12г.- оплата покупателя по этому договору. В акте сверки мы пишем: Д(10.01.12)сумму К(26.01.12)сумму. А если нам заплатили аванс, а реализации нет, то только в кредит сумму аванса? Помогите пожалуйста, что то я совсем запуталась. Как 3,6 лет дома посидела в декрете, так все с нуля и начинаю. Все забыла. Опыта совсем мало. ![]() ![]() ![]() Заранее Вам благодарна ![]() ![]()
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
Если ВЫ сверяетесь с покупателем, то тогда суммы реализации будут ставиться по дебету, а оплаты по кредиту в сверке расчетов.
Аванс - это оплата - значит по кредиту. Реализация в дебет сверки встанет в том периоде, кодга она реально будет и ВЫ выпишете ТОРГ -12 и сч/ф. |
|
|
|
| Сказали спасибо: | Леночек78 (04.02.2013) |
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|