Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Добрый день. Первый раз столкнулся с больничными. В Декабре 2012 сотрудник болел. В табеле у него стоит НН. Зарплата начислена за фактически отработанное время, годовые отчёты сданы. Больничный он принёс в марте 2013 года.
1. Когда начислять больничный? В течении 10 дней с того момента, как сотрудник сдал документы? 2. . Назначить это тоже самое, что и начислить или подразумевается что-то другое? 3. Как отразить суммы больничного в отчёте 4-ФСС? По-идее табл.3, строка 2, табл. 2 строка 1, табл.1 строка 15 (3 месяц). 4. Нужно будет сдать промежуточную декларацию за январь, февраль? |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,148
Спасибо: 553
|
вау, накрутили....
б.л. получен бухией в марте? ЗП за февраль уже сверстали? если нет (или есть возможность-желание исправить), то начисляйте в феврале (стоп.... какой датой закрыт б.л.? если мартом, то) или если б.л. закрыт мартом - влом возицА с февралем - в марте. в отчет ставим в том месяце, в каком прошло начисление. промежуточные здавать для чего? на возмещение? или отнефих делать?
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|