Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста: мы имеем право на применение пониженного тарифа, поэтому обязаны заполнять раздел 3.2, какие данные я там должна показать, 1 с заполняет нули.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
@nn@, здравствуйте! 1С не нули заполняет, а вообще не заполняет.
Все поля желтого цвета в Отчетности заполняет Пользователь. Программа просто не знает ваши доходы. В этом разделе вы подтверждаете свою льготу т.е показываете, что ваша выручка льготируемая укладывается в нормы, которые позволяют эту льготу применить. Если у вас вся деятельность по льготе, то в строку 361, 362 вписываете свой доход в рублях и 363 уже автоматом % высчитывается. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
![]()
Если у нас УСН, то тогда то, что нам поступило на р/с, а если Д-Р?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
@nn@, строка 361 - это та сумма, которую вы в доход включили в НУ за полугодие, а 362 - сколько из этого дохода приходится на льготируемую деятельность.
Не всегда все, что на р/с пришло является доходом, поэтому смотрите, свой расчет авансового платежа и КУДиР за полугодие. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
![]()
Дело в том, что у нас одна организация не функционирует в течении года, поступлений на р/с не было,(только расчеты по займам, другое предприятие оплачивало некоторые счета) люди все в отпусках без сохранения зп, единственно, в апреля были уволены 2 человека, поэтому есть начисления в рсв-1, нужно ли заполнять раздел 3.2? И какие доходы показывать в разделе за 2 квартал или за полугодие?
Последний раз редактировалось @nn@; 13.08.2015 в 10:47. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
@nn@, доходы за полугодие показываете т.к отчет за этот период.
И если у вас доходов нет по ст 346.15 НК РФ, то вам нечего вписать в этот раздел. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | @nn@ (13.08.2015) |
![]() |
#8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
@nn@, счет 90 - это БУ и метод начисления, а у вас четко в Расчете написано, что по ст 346.15 НК РФ т.е чистый Налоговый учет, кассовый метод.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | @nn@ (13.08.2015) |
![]() |
#9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
Entry, и если доходов нет, то льгота не применяется. Так или я ошибаюсь?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Вот мне эта позиция верной кажется....
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
верно я помню
![]() Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Вес`на, мы льготу можем подтвердить только в Разделе 3.2, а если он пустой, то и льготы нет в моем понимании. Появятся доходы, тогда пересчет сделать.
В таком случае надо реализацию одну на 100р делать хоть самому себе ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Вес`на, я так понимаю, что в периоде, в котором появился доход и право на льготу, пересчитываем взносы в меньшую сторону т.е будет ноль взносов.
Единственно, как все это уточнять ![]() Получается в текущем периоде, где доход показывать все. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
ну ноль то не будет))) взносы же начисляются, но по пониженному тарифу. В текущем периоде я поставлю начисленные по пониженным, а куда сальдо девать на начало периода? Это если у меня были начисления в предыдущем периоде по общему
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Вес`на, вот я как раз про сальдо, чтобы его изничтожить, нужна корректировка за прошлый период, а если ее сделать, то там нет данных для 3.2 - замкнутый круг
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|