Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Организация А предоставила краткосрочный займ организации Б в 2014г. Б возвращало долг по займу. Образовалась переплата. В то же время Б покупает у А товар и оплачивает его. По товарам у Б перед А задолженность в 2015 году. Может ли А зачесть переплату по договору займа в счет оплаты за товары. Если да, то какими проводками. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
#2 | |
|
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,389
Спасибо: 1,980
|
Цитата:
Думаю, что не может, т.к. разные договоры и обязательства по ним. |
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 542
Спасибо: 31
|
Думаю, что не может, т.к. разные договоры и обязательства по ним.[/QUOTE]
Не вижу проблемы. Это же просто оплата.Требования по договорам одинаковые - деньги. Я бы сделала акт взаимозачета между договорами,подписала бы его с двух сторон, и оформила проводки по Б: Д-т 60 (договор по материалам) К-т 58,03 (договор займа). Только если у А эта сумма зачета получится как аванс за материалы, с нее в обычном порядке начислить НДС. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Не вижу проблемы. Это же просто оплата.Требования по договорам одинаковые - деньги. Я бы сделала акт взаимозачета между договорами,подписала бы его с двух сторон, и оформила проводки по Б:
Д-т 60 (договор по материалам) К-т 58,03 (договор займа). Только если у А эта сумма зачета получится как аванс за материалы, с нее в обычном порядке начислить НДС.[/QUOTE] Спасибо за ответ |
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|