Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.10.2012
Сообщений: 237
Спасибо: 5
|
![]()
Добрый день.пришло письмо из ИФНС об ошибке:
нарушения соотношения: сумма ст.200 р.9 = ст.260 р.9 на последней странице если левая часть равенства > правой 18579.67<=41804.25 Деклар. р.9 стр.230-103220 (сумма кн.прод. без НДС и без авансов полученных) р.9 стр.260-41804 (НДС кн.прожаж реализация+аванс полученные) р.9 стр.200-41804(НДС кн.прожаж реализация+аванс полученные) стр.200 равна стр.260 -41804 В письме указана разница на сумму аванса.Не пойму эту ошибку.Что не так. Подскажите. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
нам тоже такое пришло, я звонила в налоговую, мне безучастно ответили - "это программа формирует, без нашего участия, присылайте уточненку". На моё утверждение, что у меня всё правильно заполнено, посоветовали написать какой нибудь краткий ответ-пояснение. В итоге я просто написала письмо в котором пояснила, что строки, которые их не устраивают ссылаются на другие строки раздела 3
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.10.2012
Сообщений: 237
Спасибо: 5
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.10.2012
Сообщений: 237
Спасибо: 5
|
![]()
это была ошибка 1с.Сделала обновление.Сделала корректировочную декл. и все прошло.у Вас большая книга продаж и покупок? У Вас какой релиз.?
Последний раз редактировалось gularik; 10.11.2015 в 17:01. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
У меня есть сомнения что я неправильно отразила данные по полученному авансу. В стр.160 р.9 - у меня стоит полная сумма как по счету-фактуре, в стр.170 р.9 соответственно у меня стоит прочерк, в стр.200 р.9 стоит сумма НДС начисленная с аванса. Предположительно стр.170 по данному авансу должна быть заполнена и сумма полученного аванса без НДС должна приплюсована к остальным суммам и попасть в строку 230 раздела 9. Может так надо? Может дело именно в 230-й строке, поэтому ифнс ругается? Я тоже голову ломаю, пока не знаю как поправить декларацию и какие пояснения отправить в ИФНС |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
У меня ситуация такая. В программу Такском (Референт) почему то не выгрузились данные по строкам 170 и 200 раздела 9 именно в той части, которая касается аванса полученного. Так что делаю выводы что заполнено-то все правильно, а вот выгружается декларация с ошибкой. Надо пробовать по-разному, чтоб в итоге выгрузка была правильной. Получается ИФНС просто не видит правильных данных
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|