Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
Подскажите, как в 1С сделать взаимозачет? Ситуация: мы оказываем услуги ООО - лабораторные услуги, а мы у них снимаем помещение - то есть они нам акт по аренде. Так вот, наши услуги больше услуг аренде - надо делать взаимозачет. Подскажите, как?
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
в какой 1С конкретно? Про 7.7 не знаю, а в 8-ке это документ корректировка долга
в сумме равной сумме вашей задолженности
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
У меня 8-ка. Я поняла, что через корректировку долга. Но у меня что-то не выходит, не пойму почему. Вроде как документ провелся, но в оборотке не вижу ничего.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#5 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
60 поставщика и 62 покупателя должны корреспондировать между собой
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
#7 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
да. Доход от оказания ваших услуг и расход по аренде. Если конечно у вас Д-Р. Если Доходы, то только доход, как если бы вам поступила оплата
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#10 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
Получается, что у меня и в столбец доход и в столбец расход встает одинаковая сумма?
Получается, что они и как дебиторы и как кредиторы? В табличке верно? Последний раз редактировалось Lisa-Mari; 22.06.2017 в 10:30. |
|
|
|
|
|
#11 | |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
Цитата:
конечно верно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
| Сказали спасибо: | Lisa-Mari (22.06.2017) |
|
|
#13 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
возможно акт аренды проведен позже чем вз/зачет. Прежде чем его проводить нужно поставить акт аренды по времени раньше чем время проведения вз/зачета и восстановить последовательность.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
#14 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
|
|
|
|
|
|
#15 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
Может кто подскажет. Читала, что с июля 2019 надо при взаимозачете пробивать кассовый чек. Вот по вышеописанной ситуации - мы должны будем выбивать чек при проведении взаимозачета, так как мы не платим за аренду по факту? А сейчас не надо пробивать, только с 2019?
|
|
|
|
|
|
#16 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
|
|
|
|
|
|
#18 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
Нашла на просторах инета.
Что еще изменится. С 1 июля 2019 года выдавать чеки надо будет не только при погашении, но и при выдаче займа. При расчетах наличными по займам между компаниями и предпринимателями тоже потребуется касса (п. 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ). Также с июля 2019 года пробивайте чеки, если получили или выдали взамен проданных товаров не деньги, а другой встречный товар и зачли долг (п. 4 ст. 4 Закона № 192-ФЗ). |
|
|
|
|
|
#19 | ||
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Цитата:
Цитата:
|
||
|
|
|
|
|
#20 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
Я сообразить не могу... Вот у нас взаимозачет по услугам - аренда и лабораторные услуги. Вот делаем взаимозачет, надо пробить чек, а потом что - делать ПКО? Или же нет? Ведь деньги-то получены не были, в кассу по факту ничего не упало.
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|