Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
подскажите пожалуйста.
в 2017 году была сформирована ошибочная авансовая счет фактура. ндс перечислен. хочу исправить ошибку.какие надо провести документы спасибо |
|
|
|
|
|
#2 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
должна сдать корректировочную декларацию за 2017 год, создаю документы отражение начисления ндс. если дату документа ставлю 30.09, в декларации доп лист появляется, но сумма к перечислению не меняется. формирую книгу продаж за 3 кв 2018 эти цифры выходят как авансы зачисленные -это должно быть так?
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
Вы сформировали счф на аванс от покупателя? Значит НДС у вас уже начислен в 2017г. А зачем сейчас вы вновь его начисляете?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|