Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 48
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! Подскажите пожайлуста. 
		
		
		
		
		
		
		
	Сдали дкларацию по НДС с возмещением, назначили проверку. Выручки за кв-л не было, а расходы только по аренде, и все включены в декларацию, в том числе и по авансу. А вот как сдать? Уточненную декларацию, и все исправить в книге покупок? Или Оставить книгу покупок как есть? В любом случае НДС выходит к возмещению, И какой штраф может быть за это? Заранее благодарна.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 48
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо. Но на проверку документы еще не отдавали, в понедельник сдавать будем. Работаем всего 3 квартала. И вот без доп. листов ни как нельзя? Ну сделать как положено, без авансовых сумм. И одновременно принести уточненную декларацию. 
		
		
		
		
		
		
		
	И еще вопрос. Если в сданной декларации к возмещению 6500рублей, а должно быть 5000рублей, в уточненной ставить 5000рублей? или разницу. (А то 5лет на УСН, по ОСНО уже плохо соображаю) Спасибо.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Попробуйте, может прокатит.... и без доп. листов. Только уточненку надо обязательно подать до представления документов. 
		
		
		
		
		
		
		
	Уточненная декларация подается на правильную сумму (а не на разницу). Принцип везде один и в ОСНО и в УСН  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 48
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо большое. 
		
		
		
		
		
		
		
	Еще подскажите пожайлуста. Эти суммы по авансам, в книге покупок не надо отражать, их на 97счет, а в кн.покупок отражать в том периоде, в котором услуги будут выполнены. Что-то совсем запуталась.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 48
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Мы оплатили аренду за декабрь2008года, и НДС с него включили в 4 квартале 2007 года. выручки не было, только расходы. НДС получился к возмещению, теперь док-ты на проверку просят. Как исправить этот НДС ? Он так и так получается к возмещению. В книге покупок пока ничего нет, только заполняем.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Зачем?Вы же только оплатили,это авансовый платеж поставщику и НДС с него в книгу покупок не надо включать,в отличие от авансов,поступающих от покупателей,НДС с которых идет в увеличение НДС к уплате.
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Аланда; 02.02.2008 в 17:50.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 48
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да не знаю зачем, долго в ОСНО не работала, и еще по старинке, а в НК поздно заглянула, вот и думаю, как теперь, подать уточненную, а в книге покупок отразить все как надо, т.е. без этих сумм с авансов.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Сумма авансов у вас так и останется на авансах 60.2 до момента оказания вам услуги. В книгу покупок ндс с авансов уплаченных не включается. НДС включите в книгу покупок только после оказания вам услуги.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			да пусть висит там (на 60.2) вместе с  НДС, а потом, когда будете делать зачет аванса и начисление арендной платы, вот тогда ндс и повесите на 19 и сразу спишите его в Д68.2
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 48
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо. 
		
		
		
		
		
		
		
	то есть мне поросто сейчас одна проводка 60.2/51, а уже в декабре 2008 все остальное начисление, выделение НДС, запись в книгу покупок. А сейчас , я так понимаю, сначала сдаю уточненную декларацию, после отдаю док-ты на проверку . Ну как бы не правильно заполнили декларацию. А потом по уточненной , эти же док-ты опять на проверку.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 48
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			И еще один вопрос. 
		
		
		
		
		
		
		
	Окончательных записей в журнале операций нет, т.е. начисление прибыли, реформации баланса , чистой прибыли, т.к. баланс еще не готовили, и соответственно все карточки, анализ, главная по счетам не окончательные. Могу я в таком виде сдать в налоговую. Или мне все окончательно закрыть, а после сдавать? Еще раз спасибо .  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Давальческое сырье | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 71 | 09.11.2016 13:27 | 
| Субподряд, авансы, НДС | Angell | Общая система налогообложения (ОСНО) | 54 | 29.09.2008 13:05 | 
| Затраты по ремонту арендуемого здания. | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 23.11.2007 13:18 | 
| ИМПОРТ. НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ. | Natal'a | Валюта, экспорт, импорт | 2 | 10.08.2007 23:31 | 
| НДС, земля, авансы... | TTC | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 06.06.2007 07:08 |