Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 26.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 122
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Мы выставили счет предприятию на некоторую сумму была сделана проводка Д 62-1 К 90, затем заказчик перечислил средства Д 51 К 62-1....мы выступаем как посредники т.е. мы должны купить товар для заказчика верна ли в этом случе первая проводка или получение средств посредником нужно оформлять по другому?!...Очень прошу ответить!..
 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось zoloto; 19.04.2008 в 22:42.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 26.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 122
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ах да!.но потом оказалось, что товара нет и договор продлили, а руководитель снял деньги со счета на хоз нужды....можно ли было так делать?!....Снял все не только наш доход от услуги по договору, сказал мне что вернет к сроку поступления товара...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Экономист 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			эту проводку делают в момент рализации товара или выполнения работверно, тогда вы должны приобрести в собственность этот товар  
		
		
		
		
		
		
			к 51 д 60, и как следствие он пройдет у вас по оптовой торговле. кстати если вы оказывате посреднические услуги, почему вы думаете приобретать товар для перепродажи? по идее товар в данном случае приобретает ваш клиент и платит поставщику сам, а вам за посреднические услуги 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			Экономисты ничего не знают, но во всем разбираются Последний раз редактировалось Gray; 20.04.2008 в 14:04.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 26.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 122
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			кстати если вы оказывате посреднические услуги, почему вы думаете приобретать товар для перепродажи? 
		
		
		
		
		
		
		
	по идее товар в данном случае приобретает ваш клиент и платит поставщику сам, а вам за посреднические услуги[/QUOTE] да, я не верно сформулировала вопрос!...Именно если мы выступаем посредниками, то как покупку товара для заказчика отразить в Бухгалтерском учете-не могу с проводками разобраться!...Помогите, пожалуйста!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.04.2007 
				
				Возраст: 42 
				
					Сообщений: 1,327
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			то есть если я правильно вас поняла, вы на самом деле не занимаетесь посредническими услугами?? просто сделали одолжение, приобретя этот товар ? ? 
		
		
		
		
		
		
			и теперь не хотите приходовать этот товар по д-ту 10??? 
				__________________ 
		
		
		
		
	Остановите землю  Я сойду!!
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.04.2007 
				
				Возраст: 42 
				
					Сообщений: 1,327
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Д 91.02 К 60.01  16949,16 приобретен товар, получена счет-фактура 
		
		
		
		
		
		
			Д 19.03 К 60.01 3050,85 НДС Д 60 К 51 20000 оплата поставщику Д 62.01 К 91.01 20000 реализован товар , выставлена счет-фактура Д 91.02 К 68.02 3050,85 начислен НДС с реализации Д 51 К 62.01 20000 поступление от поставщика мы делали таким образом...насчет корректности..затрудняюсь ответить ...но у нас была аудиторская проверка...вроде ничего не сказали надеюсь пригодится 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			Остановите землю  Я сойду!!
			Последний раз редактировалось наида; 16.05.2008 в 21:28.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 26.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 122
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо вам огомное!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Расчеты наличными SOS!!!! | BigBuh | Расчеты | 5 | 22.11.2007 08:43 | 
| Какие даты должны стоять на платежной ведомости на аванс | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 19.11.2007 10:51 | 
| Увольнение работника после сдачи отчета | Kat | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 06.11.2007 17:20 | 
| учет расчетов с покупателями и заказчиками | sveta31 | Расчеты наличными | 6 | 23.10.2007 09:41 | 
| отпуск после праздников | chaynikk | Зарплата и кадры | 1 | 22.02.2007 09:36 |