Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.07.2007 
				
				
				
					Сообщений: 51
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			  Дело в том, что до меня в нашей бухгалтерии были допущены в великом множестве ошибки и теперь мне нужно их исправить, но поскольку сам неопытен я чтобы самому не наделать ошибок спрашиваю у вас как мне их правильно исправить:- делать исправительные проводки - или же можно перепровести старые ошибочные операции, но уже с правильным корреспондирующим счетом? Заранее благодарю прпочитавших, и тем более ответивших  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.07.2007 
				
				
				
					Сообщений: 51
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 11.04.2008 
				Адрес: Самара 
				
				
					Сообщений: 143
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Helgard, начнете перепроводить старые ошибочные операции , изменится баланс, оборотка, может так баланс перекроится, ИМХО  - нужно делать исправительные проводки, составлять бухгалтерские справки и т.п.  
		
		
		
		
		
		
		
	Как известно: ошибки в расчете налогов исправляют периодом совершения, в бухгалтерской отчетности – периодом обнаружения.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			если я вас правильно понимаю, то ваши проводки относятся только к бух. учету. Уточненные формы по БУ в налоговую не сдаются. А исправительные проводки делаете текущим (открытым) периодом. 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Вот, возможно вам пригодится: Последний раз редактировалось Главан; 26.05.2008 в 12:53.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			  по этой же теме вопросдва расчетных счета. Один не использовался года три, но остаток на нем висит. За эти три года главбух и гендиректор менялись как...неважно. Вобщем, в этом году попросили закрыть счет сотрудники Банка. Сами понимаете...годовой отчет, тем более для меня он первый, в результате закрывали счет в мае... И здесь выяснилось, что имеются несколько операций на данном счете... И куда мне теперь эти проводки (мем.ордера Банка) ? PS: Подтверждение остатка на начало года мне вручили при закрытии счета в мае. заранее спасибо  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			смотря какие операции... Если это услуги банка,то сделайте проводки маем, и спишите эти расходы на убытки пр. лет(91.2) без уменьшения НОБ. А если захотите уменьшить базу, то надо будет нарисовать уточненку за прошлый год по прибыли, и доп-но скорректировать (в этом году) пошлогодние начисления налога на прибыль.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			спасибо 
		
		
		
		
		
		
		
	дополню...не только Банк снял денег. Дело в том, что данный расчетный счет был открыт первым при регистрации организации, потому, наверняка, произошло следующее: в 2007 году были начислены пени за несвоевременную оплату ЕСН. И инкассовым ИФНС сняли с этого счета эти несчастные 72 рубля, а в этот же день я, ничего не подозревая, отправила эти же пени с активного счета на счет ИФНС.  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Установка ТАКСКОМ и покупка 1С. Как правильно сделать проводки? | VikaV | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 31.05.2008 22:29 | 
| как отразить доход исключаемый из прибыли | niara | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 14.05.2008 16:04 | 
| Проводки по кассе. Подскажите пожалуйста, как будет правильно. | masyanya | Расчеты наличными | 2 | 01.04.2008 13:22 | 
| формир-е записи книги покупок формирует проводки но не проводки не отображаются в бу | lelik_83 | Программы: 1C 7.7 | 1 | 06.03.2008 02:39 |