Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
Помогите! 1с Бухгалтерия 8,0. УСНО15. ВВела остатки ТМЦ ч/з операции д41 к000 на 31,12,07. Также введены нач остатки УСНО! После была продажа, а документ не проводится. Выдает сообщение- (УСН. учет. Строка :2Не списано 2 шт товара КРЕСЛО PRESTIGE ЧЕРНЫЙ, счет учета 41.01) Помогите!!!!!!
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
Да, есть.
.. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#5 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
Нет, списание 10,01,08. ОСВ по 41 счету раскручиваю, остаток на начало есть, приход есть, списание проходит только по оприходованному товару после 1 января, соответственно в КДиР в Расходы не попадают с/ст по товарам введенным на начало года!!
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
Да, товар оплачен поставщику, оприходован и оплачен покупателем
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
Ну прям незнаю???????? Может, что-то неправильно в заведении остатков или в самой УП. Попробуйте задать этот вопрос в раздел 1С Бухгалтерия. Или если есть центр тех. обслуживания позвонить им.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 | |
|
бухгалтер
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#10 |
|
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
Слушайте нужно проверить все варианты, может у вас в номенклатуре заведено два кресла с одним названиеми в приход одно, в расход другое, а может надо перепровести документы. Вообще-то если на сч 41 есть товар. то он по идеи должен списываться. Тут наверное какие-то тех. ошибки, вернее в заведении остатков. По той надписи, которую он выдает вам документ не видит вашего прихода товара, смотрите точно где он у вас. Если распутаете этот клубок сообщите ответ, уж очень интересно.
|
|
|
|
|
|
#11 | |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 21.03.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#12 |
|
Бухгалтер-самоучка
Регистрация: 04.02.2013
Адрес: г. Уссурийск
Сообщений: 47
Спасибо: 0
|
Всем добрый день! Пришла работать в ИП в 2012г. на УСНО 15%, в 1С 8.2 ничего не велось...кое-как собрала к кучу документы и начала делать ввод начальных остатков на 31.121.2011г. Вот что получилось:
41.01 Д-35636,48 51 Д-1289655,90 62.01 Д-40000,00 66.03 К-1660000,00 68.12 К-21919,00 (начислен налог УСН) 76.09 К-75097,00 и в итоге что получился баланс поставила на счет 84.03-391723,62 Верно ли я сделала? Что-то меня смущает 84.03 Прокомментируйте мою работу |
|
|
|
|
|
#13 | |
|
Бухгалтер
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#14 |
|
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,714
Спасибо: 181
|
|
|
|
|
|
|
#15 |
|
Бухгалтер-самоучка
Регистрация: 04.02.2013
Адрес: г. Уссурийск
Сообщений: 47
Спасибо: 0
|
62.01 Д-40000,00 - это долг от покупателя за услуги по аренде
66.03 К 1660000,00 - это ИП Вносил на р/с свои личные средства 76.09 К-75097,00 - это задолженность поставщику за оказанные услуги |
|
|
|
|
|
#16 |
|
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,714
Спасибо: 181
|
Тогда это никакой не 66, а тоже 84...
Последний раз редактировалось Larky; 22.03.2013 в 07:47. |
|
|
|
|
|
#19 |
|
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,714
Спасибо: 181
|
Зоя2013, какие займы самому себе? Окститесь...
Обязательства по такому договору прекращаются сразу же, не успев начаться, совпадением должника и кредитора в одном лице (ГК, ст.413)...
|
|
|
|
![]() |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| ввод начальных остатков Расходы УСН | lena-ulan-ude | Программы: 1C 7.7 | 0 | 29.05.2008 05:52 |
| 1c 8- ввод начальных остатокв по р/с и кассе | Igrula | Программы: 1C 7.7 | 5 | 09.04.2008 14:36 |
| Ввод остатков денежных средств в 1С Управление торговлей версия 10.2 | Moscow | Делимся опытом | 0 | 08.04.2008 13:42 |