Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.11.2007 
				Адрес: Оренбург 
				
				
					Сообщений: 191
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Помогите, пожалуйста. 
		
		
		
		
		
		
		
	У меня стоит 1С: УСН. Правильно ди я делаю? При заполнении авансового отчета, я вношу номер чека, дату, ставлю 10.2 (расходы принимаются), и в номенклатуре создаю папку, допустим, канцтовары, а в ней отдельными строками - бумага, дискеты, ручки и т.д.? Выбираю то, что отражено в чеке и ставлю количество. Получается Дт10.2 Кт 71.2. Или нужно действовать другим способом? Спасибо за оказанную помощь!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Немного непонятно, почему 10.2  
		
		
		
		
		
		
			У нас канцтовары на 10.9 идут. В авансовом отчете, когда вы забиваете контрагента и чек или товарный чек, там ставится 60.1 Потом, после авансового отчета вы делаете Поступление материалов. *но! у меня 1-С предприятие 7.7, поэтому возможно у вас в программе "поступление материалов" называется как-то иначе, а вот проводки должны быть, на мой взгляд такие, как я написала.  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.11.2007 
				Адрес: Оренбург 
				
				
					Сообщений: 191
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			 у меня 1С:УСН. 10.2 - как, типа, принимаемые к НУ чтоли! 
		
		
		
		
		
		
		
	Цитата: 
	
 ![]()  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.11.2007 
				Адрес: Оренбург 
				
				
					Сообщений: 191
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 просто бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.04.2008 
				Адрес: Новосибирск 
				
				
					Сообщений: 133
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			корреспондирующий счет выбираете  60.1(Ваш сотрудник оплатил поставщику). Затем, делаете поступление МПЗ от того поставщика, которому заплатил Ваш сотрудник. (Дт 10.2-Кт60.1). Потом списываете в производство.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.11.2007 
				Адрес: Оренбург 
				
				
					Сообщений: 191
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.11.2007 
				Адрес: Оренбург 
				
				
					Сообщений: 191
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Хоста, а можно еще поинтересоваться! Заношу выписку в БД. Допустим такой вариант - мы оплатили поставщику за аренду помещения. И появляется аналитика "виды расчетов" - отложенные расходы, прочие расходы и еще парочку вариантов, связанных с ЕНВД. Какой вариант выбирать? И что такое отложенные расходы? Что к ним относиться?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | ||
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Дата, номер, кор.счет будет 60.1 Все остальное верно. Но! Момент - когда вы заносите новый товар (ручка и т.п.), там вы тоже должны указать, к какому счету она относится. Вот все канцтовары на 10.9 да. После проведения авансового отчета вы делаете поступление материалов - то, что купил ваш сотрудник, ставите на приход. Цитата: 
	
 Только ГСМ, в отличии от канц.товаров, идет на 10.3 
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.11.2007 
				Адрес: Оренбург 
				
				
					Сообщений: 191
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо за подробную информацию! Не подумайте, что я совсем тупезень. Я знаю, что к счету 10 открываются субсчета. Просто у меня программа не считает нужным их открывать с такими названиями! В моей программе к 10 счету открывается аналитика - 10.1 - материалы, не принимаемые для НУ; 10.2 - материалы, принимаемые к НУ; 10.3 - материалы, принимаемые в валюте. И все! Соответственно, как начинающий пользователь 1С-ки, я зашла в тупик!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.11.2007 
				Адрес: Оренбург 
				
				
					Сообщений: 191
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Innoch, я больше не могу так!!!! 
		
		
		
		
		
		
		
	Объясните, пожалуйста, тупому человеку.   Просто, если я до конца не пойму и не буду уверена в том, что правильно делаю, то будут очень серьёзные последствия!![]() У меня счет 60.1 называется "Расчеты по расходам, не принимаемым к НУ", а 60.2 - "Расчеты по расходам, принимаемым к НУ"!!!!! По логике я должна поставить 60.2. Ладно это пол беды! Я попробовала поставить 60.2, появляется аналитика "Контрагенты". Это что значит мне нужно будет забить каждый магазин и заправочную станцию, откуда мне принесли чек? Еще там появляется аналитика "Договор", но с этими магазинами у нас нет никаких договоров! Просто сотрудник пришел и купил "ручку". Может я совсем ничего не смыслю в бухгалтерии, если элементарного не могу понять! Может я выбрала не ту профессию! Я схожу с ума!  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | ||
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			DeKota-M07, пожалуйста, не наговаривайте на себя! Никакой вы не тупой человек, и я не гений, все мы люди!  
		
		
		
		
		
		
			  Все, что не понятно - спрашивайте, я вам все объясню! Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Вот вы и выбираете у кого он купил ручку. Если у вас контрагент этот не забит, заводите нового. Графа договор - все верно, должна быть. Там вы заводите строчку - "Товары, приобретенные за наличный расчет". И так делаете всегда и со всеми контрагентами, у которых вы что-то покупаете. Все товарные чеки, а также чеки ККМ будут относиться именно к этой графе. Вот. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			DeKota-M07, вы можете проводить покупку материалов по авансовому отчету сразу на 10 счет,выбирая контрагентом подотчетное лицо,тогда не нужно будет делать еще и документ Поступление материалов(это приведеи к задвоению количества на складе. 
		
		
		
		
		
		
		
	Смотрите у себя в программе Помощь-общее описание-Документы-Авансовый отчет. Там же в Дополнениях к описанию,тоже найдете полезную информацию. На форуме есть похожие темы,в частности эта: http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=71143&highlight=%EF%F3%F2%E0%ED%E8%F6%E0+%CA%C4%E8%F0#post71143  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | |
| 
            
			 просто бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.04.2008 
				Адрес: Новосибирск 
				
				
					Сообщений: 133
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Я забиваю каждый магазин... пробовала относить сразу на 10-й, как предлагает Аланда, но программа не захотела включать в КУДиР... Вернее, если выбрать сч70.1 (непринимаемые у НУ), вообще не попадает в книгу, т.к. не видит оплаты, а если выбрать 70.2, то в книгу попадает сумма выданная подотчет одной строкой. Видимо у меня такие настройки... Разбираться было более лениво, чем вбить несколько контрагентов. И с точки зрения учета, мне это кажется более правильным, согласна с Innoch.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.11.2007 
				Адрес: Оренбург 
				
				
					Сообщений: 191
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.11.2007 
				Адрес: Оренбург 
				
				
					Сообщений: 191
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Innoch, Знаете, мне посоветовали сразу на 26 счет ставить, обосновав это тем, что предприятие ничто не производит, а оказывает услуги. И в производство передавать нельзя, т.к. ничего не производим! Как вы смотрите на этот вариант?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | ||
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
   У меня 1-С 7,7.Цитата: 
	
  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| авансовый отчет, расход бензина | Yolka | Расчеты наличными | 5 | 13.02.2010 11:57 | 
| Можно ли сделать авансовый отчет и принять к расходам? | Sorokina Uliya | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 11 | 18.03.2009 11:25 | 
| Транспортные услуги через авансовый отчет | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 02.04.2008 22:42 | 
| авансовый отчет | marcomtv | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 21.02.2008 15:23 | 
| авансовый отчет | annushka1305 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 08.08.2007 16:27 |