Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.06.2008 
				Адрес: Московская область 
				Возраст: 47 
				
					Сообщений: 179
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			BESTia,  если банк снял комиссию с НДС, то они должны выдать счет-фактуру. Я провожу как услуги сторонних организаций (банк оказал услугу, например за выдачу чековой книжки, или за составление платежного документа) и выдал счет-фактуру). А в выписке указываю счет 60 Расчеты с поставщиками.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 62
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо большое!!! Получилось занести теперь!!!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 аЦЦкий бух! 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Галочка, +1! Я тоже так делаю.  
		
		
		
		
		
		
			Не забудьте проверить, дал ли вам банк счет-фактуру ;) 
				__________________ 
		
		
		
		
	Проще сделать из человека бухгалтера, чем из бухгалтера - человека..  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 62
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ой, спасибо...нашла счет-фактуру...А как провести??? Я первый раз делаю отчетность, только начинаю работать... Д 60 Кт 51 это стоимость услуг, а НДС отделять??? Или общей суммой??? Как провести, подскажите???
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 аЦЦкий бух! 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В 1С заходите в Услуги сторонних организаций. Заполняете все. Проводка будет Дт 91/2 Кт 60 или 76 субконто "(наименование банка)". НДС должен там посчитаться. А когда делаете выписку банка, то будет проводка Дт 60,76 субконто "(наименование банка)" Кт 51 На общую сумму.  
		
		
		
		
		
		
			На примере: Дт 91/2 Кт 60 100 руб. Дт 19 Кт 60 18 руб. Дт 60 Кт 51 118 руб. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Проще сделать из человека бухгалтера, чем из бухгалтера - человека..  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.06.2008 
				Адрес: Московская область 
				Возраст: 47 
				
					Сообщений: 179
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			BESTia,  
		
		
		
		
		
		
			можете общей суммой, можете построчно, но проводка все равно остается Дт 60 Кт 51 и на сумму и на НДС 
				__________________ 
		
		
		
		
	Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.06.2008 
				Адрес: Московская область 
				Возраст: 47 
				
					Сообщений: 179
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Счет-фактура должна войти в книгу покупок.  
		
		
		
		
		
		
			Все остальное зависит от настроек программы. Проверьте в услуге сторонней организации стоит ли галочка "Включить в книгу покупок". Стоит ли галочка в договоре (Основной договор) "Использовать документы для автоматического формирования книги покупок и книги продаж". Я убираю галочки и в договоре и в услуге, провожу услугу, и на основании услуги (клик правой клавишей мыши) ввожу запись в книгу покупок. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 62
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня версия 7.7... Где там в услуге галочка об книге покупок? Если ввести на основании, то мне говорят, что выбранный документ не регистрирует сч\фактуру..., хотя она есть...А если кликнуть на сч\фактуру. то говорят, что по основному договору книга формируется автоматически...а у меня нет...ничего не получается...Мне надо к завтраму успеть сдать прибыль, а я май не могу закрыть...КАРАУЛ!!!!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.06.2008 
				Адрес: Московская область 
				Возраст: 47 
				
					Сообщений: 179
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			BESTia,  
		
		
		
		
		
		
			спокойствие, только спокойствие. У меня тоже версия 7.7. Зайдите в основной договор, в самом низу уберите галочку "Использовать документы для автоматического формирования книги покупок и книги продаж". В услуге вы поставили галочку на счет-фактуре и записали ее номер и дату, ниже два окошка, второе из них "включить в книгу покупок" - отключаем галочку, проводим документ. На основании этого документа делаем запись в книгу покупок 
				__________________ 
		
		
		
		
	Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 62
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Опять вопросик по НДС...У меня выписка из банка, что перечислен платеж для таможенного поста, я знаю, что это перечисление было за ввозной НДС...Как проводить выписку??? Подскажите проводки???
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Подскажите плз.... | Blondinka88 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 18.03.2008 11:15 | 
| Подскажите. | Tatiana77 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 12.12.2007 11:20 | 
| Подскажите | Natochka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 21.05.2007 14:14 | 
| Подскажите | Ольга П | Делимся опытом | 3 | 24.03.2007 00:46 | 
| Подскажите | lika-l | Делимся опытом | 12 | 06.03.2007 01:05 |