Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 148
Спасибо: 0
|
![]()
Извините, наверное, глупый вопрос...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 148
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
![]()
Нет, программа Вам правильно считает. В каком месяце начисляете, в том месяце и ЕСН начисляется - в августе. А вот в НУ они должны отражаться в сентябре. Будет разница между БУ и НУ.
Что вам мешает отражать начисление отпускных по дням в месяце? За август начислите в августе, а за сентябрь - 1 сентября. Тогда и ЕСН на месте будет, и РБП не будет и разницы БУ с НУ не будет. А выплатить сотруднику можно и авансом в августе за 3 дня до начала отпуска, как положено. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 148
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
![]() Цитата:
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 148
Спасибо: 0
|
![]()
Elf, спасибо вам
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,136
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
![]()
sous, Почему самостоятельно? Вот посмотрите - стандартный бланк Записки расчета о предоставлении отпуска. На оборотной стороне в табличке "начислено" очень конкретно разбито: начислено за текущий месяц, начислено за будущий месяц.
Последний раз редактировалось Elf; 11.09.2012 в 12:52. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,136
Спасибо: 68
|
![]()
спасибо конечно, очень тронута
но все таки нельзя делать так как предлагаете вы, потому что получается выплата не начисленных сумм программа делает все правильно |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
![]()
sous, программа всегда делает то, что вы ей зададите сделать. За программой всегда стоит человек. Она решает ровно те задачи, которые ей поставлены. А что, собственно нарушается при таком начислении? При работе по методу начисления? Затраты как раз-таки учитываются в том периоде, к которому они относятся. А Вы как справляетесь с этой проблемой, пользуетесь 97 счетом? Мне просто интересно, вопрос-то возникает постоянно. Поделитесь своими наработками. Я проговаривала эту тему с аудиторами, мне сказали, что нарушений нет. Но на самом деле, сколько людей, столько мнений, и аудиторы и налоговики иногда тоже расходятся в своих пристрастиях.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,136
Спасибо: 68
|
![]()
при выплате аванса на конец месяца у вас не возникает переплаты зарплаты, а если вы выплатите не начисленные отпускные, то при закрытии месяца у вас получается долг за работником, а этот долг в следующем месяце можно удержать только с согласия работника
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ЧТО ВАЖНО НЕ УПУСТИТЬ ПРИ РАСЧЕТАХ С СОВМЕСТИТЕЛЯМИ. | Lala | Зарплата и кадры | 166 | 18.05.2012 10:08 |
Первичная документация при расчетах WEB-MONEY | AvdeevaOl' | Электронные деньги | 5 | 08.01.2010 08:46 |
Ошибки в расчетах | Иринка | Зарплата и кадры | 2 | 28.06.2007 08:19 |
И снова об НДС при взаимозачетах и расчетах векселем | Lala | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 27.04.2007 21:15 |
Копейки при расчетах | лили | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 17.04.2007 23:03 |