Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 15.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уважаемые коллеги! Помогите разобраться в ситуации. 
		
		
		
		
		
		
		
	Физическое лицо приобретает основное средство (здание) у юридического лица. При этом, условно, • договор купли продажи и акт были подписаны - 1 июня, • оплата за здание осуществлена - 3 июня, • счет-фактура от - 3 июня, • регистрация сделки в Фед.рег.службе прошла 1 сентября, • 1 августа месяца физическое лицо регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя и начинает сдавать это здание в аренду другим юридическим лицам. Может ли индивидуальный предприниматель предъявить к вычету НДС по сделке приобретения здания? По какой стоимости основное средство принимается к учету – по цене покупки, или за вычетом НДС?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 60
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 К учету ОС принимается без НДС (у плательщиков НДС). Еще под вопросом правомерность сдачи здания в аренду до даты регистрации сделки (1 сент.), но я не юрист. Последний раз редактировалось Сvета; 21.12.2008 в 00:35.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 15.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			То есть получается, что НДС и к вычету не предъявишь и через амортизацию не вернешь? Хорошенькое дело, такие приличные суммы исчезают в закромах. Может быть есть ход, как спасти деньги?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 141
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Может ли индивидуальный предприниматель предъявить к вычету НДС по сделке приобретения здания? 
		
		
		
		
		
		
		
		
			По какой стоимости основное средство принимается к учету – по цене покупки, или за вычетом НДС? Ндс не может если он не является плательщиком НДС. У ИП вы можете принять ОС по стоимости покупки включая НДС или себестоимостью здания, выделенный НДС можете провести через 91 счет как прочие расходы. А ваше физ.лицо и теперешний ИП должны заключить между собой договор на основании которого ИП получает это здание и имеет право его использовать. Естественно вы не хотите за это здание платить дважды так что можете сделать это как передача в безвозмездное пользование, либо вклад учредителя в уставной капитал. Последний раз редактировалось Julia2008; 21.12.2008 в 14:56.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 5,665
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 5
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	это не я  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 60
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ВВП2, еще перед передачей здания от одного другому повнимательней прочитайте налоговый кодекс статья 256 "Амортизируемое имущество", чтобы ваш объект вписался в указанные группы амортизируемого имущества. Вот мне там пункт 3 (в самом начале не нравится).
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 5,665
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 5
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Сvета, самое начало пункта 3: 
		
		
		
		
		
		
			3. Из состава амортизируемого имущества в целях настоящей главы исключаются основные средства: переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование; Или вы что-то другое имели в виду? От кого кому? Если не сложно, пояснее напишите. 
				__________________ 
		
		
		
		
	это не я  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 60
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Имела в виду это. Прочитала предложенный Julia2008 один из способов передачи ОС от физ. лица -ИП, и засомневалась.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 5,665
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 5
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Как я поняла из вопроса, это одно и тоже лицо. Передавать ничего не надо. Так как: 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	это не я  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 15.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уважаемые коллеги, спасибо за участие и за советы. Почитав наше налоговое законодательство и ваши рекомендации, думаю, что в данной ситуации надо поступить как рекомендует kalina: НДС к вычету не предъявишь, т.к. физ.лицо не является плательщиков НДС, а на учет ОС ставить по  цене приобретения, т.е. с НДС, и списывать НДС через амортизацию.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Индивидуальный предприниматель | ancnuta | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 35 | 26.04.2011 22:15 | 
| Индивидуальный предприниматель | баттерфляй | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 9 | 03.03.2008 19:12 | 
| Индивидуальный предприниматель | Аська | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 18.01.2008 09:08 | 
| Правопреемственность и индивидуальный предприниматель | Маркеша | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 11 | 20.03.2007 17:17 | 
| ИП (индивидуальный предприниматель) | Елен | Зарплата и кадры | 5 | 26.09.2006 11:52 |