Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 230
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день. Наша фирма находится на УСН (6%) + ЕНВД. Зарегистрированы в июне этого года. Деятельность вели только в последнем квартале. За 2-3 квартал сдавали нулевые по УСН, т.к. тогда еще не знали что деятельности на вмененке (монтаж стеклопакетов). В октябре началась деятельность, которая попадает под вмененку. Теперь впереди годовая отчетность УСН + ЕНВД. В основном вроде разобралась, что куда сдавать, но хотела все же уточнить у уважаемых бухгалтеров некоторые неточности, чтобы ничего не пропустить по незнанию 
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Итак: 1) в налоговую: - нал. декларация по УСН (в нашем случае нулевая, налог не платим) - нал. декларация по ЕНВД (платим налог, бытовые услуги, 2 рабочих, база 7500руб., вычитаем взносы в ПФР, но не более 50%) - книга учета доходов и расходов (общая для УСН и ЕНВД или отдельно нужно???) - 2 НДФЛ на сотрудников - среднеспис численность - декларация по пенс. взносам - баланс (ф. 1) - отчет о приб. и убытках (ф.2) 2) в ФСС - годовую 4-ФСС - заявление о подтврежден. осн.вида эк. деят-ти+ справка 3) в ПФР - ИС (АДВ-11, CЗВ - 4-4, АДВ -6-1, Поясн.записка, список застрах, информац. письмо) - сведения о начислен. заработке Фухххх, вроде все перечислила  , пожалуйста, подскажите, ничего ли я не упустила?P.S. И еще один вопросик волнует - задам в этой же темке, хотя он немного не по "темке" ![]() В 1С сделала предварительный баланс годовой (уже не будет никакой деятельности просто за оставшиеся дни) - и хотя по оборотно-сальдовой ведомости счет 70 у меня закрыт на конец года - в балансе выводит - в краткосрочной задолженности - задолженность перед персоналом...почему не пойму   - хотя баланс сходится и оборотка тоже.ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!  
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | |
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 За год все пять форм сдаются вроде бы. Это по кварталам только первая и вторая форма. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 230
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			т.к. у нас ЕНВД+УСН - то нам вроде нужно только ф.1 и ф.2. (для других и данных то нет никаких). А насчет книги учета точно только по УСН?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			точно.  
		
		
		
		
		
		
			у нас тоже УСНО и ЕНВД, но сдаем за год мы все пять форм. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | |
| 
            
			 рубль бережёт 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.02.2007 
				Адрес: Лапландия 
				
				
					Сообщений: 30,509
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 706
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Сдавать вам нужно только Ф.1 и Ф.2.  
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
 Вот здесь подробнее: http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=20030 
				__________________ 
		
		
		
		
	Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал…  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |
| 
            
			 рубль бережёт 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.02.2007 
				Адрес: Лапландия 
				
				
					Сообщений: 30,509
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 706
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал…  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 230
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Копейка, огромное спасибо за ссылку. Зарплату за декабрь еще не начисляла (делаю обычно 30-31 числа) и когда в данный момент делаю оборотку в 1с - 70-й счет не имеет остатка. Может 1С автоматически уже начислило ЗП за декабрь? хотя вряд ли... 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 5,665
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 5
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А какой может быть остаток, если зарплату за ноябрь вы уже выдали, а за декабрь еще не начислили. Кредитовое сальдо по сч 70 - это начисленная, но не выданная заработная плата.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	это не я  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 230
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я знаю, но почему тогда в балансе (пробный сделала в 1С и автоматически заполнила) выводит в краткосрочной задолженности - задолженность перед персоналом?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 5,665
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 5
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Это нормально. Вы же начисляете зп последним числом месяца, а выдача в первых числах следующего месяца. Вот сальдо и образовывается.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	это не я  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Эх, мы тоже, но сдаем все 5, возможно, потому что мы - ОАО.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 230
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Заполняю бланк 4-ФСС и тут возник опять вопрос 
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Деятельность начали только в ноябре, то бишь в этом году ЗП начисляли и выплачивали только за ноябрь, за декабрь еще нет. В отчете за год - учитывается декабрьская предполагаемая ЗП и отчисления в ФСС за декабрь или нет?  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 230
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Innoch, то есть где идет разбивка по месяцам в указании ЗП и отчислений, у меня будут данные только за ноябрь получается? (в октябре деятельность не вели а в декабре еще не начислили)???
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 рубль бережёт 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.02.2007 
				Адрес: Лапландия 
				
				
					Сообщений: 30,509
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 706
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			lo-lik, так вы начислите з/п за декабрь уже сейчас, да и всё.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал…  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 230
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Копейка, я думала об этом, просто не знаю правильно ли это. Можно ли так: начислить ЗП сейчас, просчитать отчисления за декабрь. И получается что сумму декабрьских отчислений указать в задолженности. Правильно так или нет?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			lo-lik, нет... только если в декабре вообще зарплаты не будет - ставьте ноль. А если будут начисления - то только после начислений можно сделать 4-ФСС.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			да, так можно.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Годовая отчетность в бюджете | ZHMOT | Бюджетный учет | 24 | 09.11.2011 21:31 | 
| Формы № 3,4,5 - годовая отчетность | MarinaT | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 28.03.2008 01:20 | 
| Годовая отчетность УСНО 6% | Blondinka | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 11.02.2008 23:26 | 
| Годовая отчетность - что заполнять? | Перелетный_ангел | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 22.01.2008 10:45 | 
| Годовая отчетность. | bankirsha | Делимся опытом | 4 | 14.03.2007 23:32 |