Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 169
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			На 71 счете у директора и его зама висят суммы. У директора- сумма уставного капитала (виртуальные деньги) 10 000руб. с апреля 2007 г., а у его зама - 70 000 -это реальные деньги, которые он потратил куда-то (без объяснений мне) тоже еще в период с 2007 г. Теперь болит голова, как их закрыть, т.к. тупо поставить эти деньги им в доход и уплатить НДФЛ не представляется возможным (платить налоги никто не желает, тем более при теперешнем финансовом кризисе). Что мне делать??? Посоветуйте, пожалуйста.
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 5,665
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 5
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Из инструкции по применению плана счетов: 
		
		
		
		
		
		
			Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками по суммам, выданным им под отчет на административно-хозяйственные и операционные расходы. На выданные под отчет суммы счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" дебетуется в корреспонденции со счетами учета денежных средств. На израсходованные подотчетными лицами суммы счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" кредитуется в корреспонденции со счетами, на которых учитываются затраты и приобретенные ценности, или другими счетами в зависимости от характера произведенных расходов. Подотчетные суммы, не возвращенные работниками в установленные сроки, отражаются по кредиту счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами" и дебету счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". В дальнейшем эти суммы списываются со счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" в дебет счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" (если они могут быть удержаны из оплаты труда работника) или 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" (когда они не могут быть удержаны из оплаты труда работника). 
				__________________ 
		
		
		
		
	это не я  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Так все равно НДФЛ придется удерживать. 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 169
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо за ответ! У меня мелькала мысль - оформить договора займа (повесить эти суммы на 73 счет) с указанием того, что проценты по займам уплачивались бы в день погашения основной суммы долга (чтобы уйти от материальной выгоды на процентах), и в тоже время в договоре указать проценты в размере 3/4 ставки рефинансирования.А может быть вообще сделать договора беспроцентного займа? Что вы думаете по этому поводу?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Елена74, Лучше конечно беспроцентный займ оформить, и в договоре указать, что займ именно беспроцентный. Я оформляла именно так (сч.66 или 67) в зависимости на какой срок брать, год или более.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 5,665
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 5
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			На каком основании? Бухгалтерия не удерживает. Если при проверке выявят, то и у них нет оснований. Любой суд будет на стороне налогоплательщика. Практики - море. 
		
		
		
		
		
		
			Возникает материальная выгода. 
				__________________ 
		
		
		
		
	это не я  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 169
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			нет, учредителей трое
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 169
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			еще невозвращенные в срок подотчетные сумму нарушают Порядок ведения кассовых операций? Это штраф(50 000руб)? Дело в том, что эти деньги выдавались под отчет не наличными, и кассу на предприятии не ведут. Все проходит по расчетному счету. Я заблудилась...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Чего то я не поняла, а как можно выдать в подотчет деньги с расчетного счета? Даже если их сняли с р/счета, то надо сначала оприходовать в кассу, а потом уже выдать в подотчет. Поэтому кассу надо вести обязательно. Поясните, может я не все поняла.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 169
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Деньги, внесенные в кассу в апреле 2007 г. в качестве уставного капитала, были выданы под отчет. Это была единственная операция по кассе. А с расчетного счета были перечислены деньги 70 000 руб на корпоративную карту и потрачены вторым лицом.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 169
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ГЛБ, возможно для суммы 10 000 руб., что выдана из кассы, этот вариант подойдет. А вот те 70 000 руб., что потрачены с корпоративной карты, я думаю, трудно расценить как недостачу или потерю.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Елена74, Тогда пусть один раз налог заплатят (директор и его зам), глядишь думать будут как деньги правильно расходовать. А вы больше их волнуетесь, как будто вы их истратили, а теперь не знаете как прикрыть. А почему вы так поздно очнулись?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| авансовые и подотчет | Юлия Заб | Расчеты наличными | 26 | 23.09.2008 15:21 | 
| Подотчет двумя РКО | SvetlanaV | Общая система налогообложения (ОСНО) | 19 | 09.07.2008 16:08 | 
| Подотчет | lena-ulan-ude | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 31 | 23.06.2008 06:52 | 
| Наличка в подотчет!!!! | MarinaT | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 10.10.2007 12:02 | 
| Подотчет | noel_slu | Расчеты наличными | 10 | 18.03.2007 21:32 |