Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 27
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67) 
		
		
		
		
		
		
		
	Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.19.1) Здравствуйте. Просветите, пожалуйста, в какой именно процедуре вычисляется сумма, которая идет в проводки и в регистры. Я пробовала в отладчике пройтись по всему проведению, но ничего не нашла. Проблема в том, что мне нужно дописать проводки по НУ в случае, когда счет затрат по БУ 96, а по НУ -- 25.2: 1. Дт 96 (ВР) на + 2. Дт 25.2 (ВР) на - Аналогичные проводки формируются в документе Поступление товаров и услуг. Бухгалтер утверждает, в требовании-накладной должно происходить то же самое... Права ли бухгалтер давая мне такое задание?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.04.2007 
				
				Возраст: 42 
				
					Сообщений: 1,327
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			по всей видимости на ремонт ОС.... 
		
		
		
		
		
		
			Через поступление ТРУ, не спишешь материалы... Считаю, что бухгалтер прав... А зачем дописывать??? Вы просто установите соответсвие б/у и н/у... Когда бухгалтер выберет в требовании для целей б/у 96 счет, в налоговм автоматом проставится 25...Я так думаю.... 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			Остановите землю  Я сойду!!
			Последний раз редактировалось наида; 23.03.2009 в 12:08.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 27
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Резерв на капремонт. 
		
		
		
		
		
		
		
	А если так нельзя? Ведь зачем-то же они установили такое соответствие... Ну я разберусь конечно. Спасибо за подсказку!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.04.2007 
				
				Возраст: 42 
				
					Сообщений: 1,327
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Документ Поступление ТРУ -это приход... 
		
		
		
		
		
		
			Требование-накладная -это расход... Д 96 -это использование резерва, то бишь расход... ![]() пожалуйста 
				__________________ 
		
		
		
		
	Остановите землю  Я сойду!!
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 27
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А интересующие меня недостающие проводки в расчете себестоимости выпуска сформируются, да?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.04.2007 
				
				Возраст: 42 
				
					Сообщений: 1,327
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			давайте по порядку. 
		
		
		
		
		
		
			1. вы должны зайти в Предприятие, Планы счетов, Установка соответствия счетов б/у и н/у. и там завести следующую запись счет б/у 96 счет корр б/у 10.05 Вид затрат н/у Счет н/у 25.2 И все..в требовании будут нужные проводки...Вы попробуйте... 
				__________________ 
		
		
		
		
	Остановите землю  Я сойду!!
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.04.2007 
				
				Возраст: 42 
				
					Сообщений: 1,327
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Только не забудьте в типовом соответствии убрать запись с 96 счетом
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Остановите землю  Я сойду!!
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Не формируется ЩТРИХ КОД | Солнце))) | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 4 | 13.10.2008 22:28 | 
| Не формируется счет-фактура | vova_v | Программы: 1C 7.7 | 7 | 04.03.2008 19:03 | 
| Не формируется оборотка | Lis_18 | Программы: 1C 7.7 | 5 | 12.12.2007 08:32 | 
| Не формируется книга продаж | Denikin | Программы: 1C 7.7 | 25 | 03.12.2007 11:53 | 
| Не пропечатаны реквизиты и сумма НДС в накладной | Milisenta | Налоги и право. Юридические вопросы. | 1 | 30.11.2006 17:40 |