Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2009 
				
				
				
					Сообщений: 10
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! 
		
		
		
		
		
		
		
	Предложили вести "готовую фирму" (зарег. в марте 2009) Опыта такого нет Есть все учр.документы, баланс за 1 кв, отчет о прибылях и убытках (нулевые). ОСНО. С чего начать вести учет? (Извините, за может быть глупый вопрос...) Просто заканчивается 2 кв-л, а отчетность я никогда не делал... Деятельность во 2 кв-ле не велась. Какие отчеты надо сдавать и какие налоги платить? Благодарю за помощь!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.09.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 404
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если деятельности не было надо сдавать нулевые отчеты. А зарплату вы тоже не платили? например директору
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.09.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 404
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			если платили зарплату то надо ЕСН, ндфл, пенсионные платить, и подать авансы по ЕСН за 1-е полугодие, авансы в ПФР и 4ФСС.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2009 
				
				
				
					Сообщений: 10
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Есть баланс за 1 кв. 
		
		
		
		
		
		
		
	в нем: в активе 211 стр - 10, 240 стр - (20) в пассиве 410 стр - (10) Итоговый баланс - (10) Был взнос в УК при учреждении = 10 тыс. (ПК). Это понятно - 410 строка Пассива. А вот каким образом этот УК уравновесили в Активе - не могу разобраться...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.09.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 404
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я вот не могу понять вы говорите деятельность не велась, но у вас в балансе есть дебиторская задолженность значит деятельность все таки велась, вы в какой программе работаете если в 1 с 8 то если вы зайдете в форму баланса там есть расшифровки каждой строки что там откуда переться может вам это поможет.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2009 
				
				
				
					Сообщений: 10
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Проблема в том, что НЕТ учета в 1С, т.к. была приобретена готовая фирма с документами. И всё! 
		
		
		
		
		
		
		
	Вот меня и терзают сомнения, что за дебиторка (20), и что за сырье и материалы 10 в Активе? Как будто просто тупо проставлены цифры, чтобы уравновесить стороны в балансе...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.09.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 404
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Очень похоже на то что вы правы, так как ни на материалы ни на дебиторку доков не дали
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.09.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 404
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У вас сотрудники официально устроены или нет, если устроены вы обязаны им зарплату начислять и соответствено все зарплатные налоги платить.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.09.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 404
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			значит я думаю так если есть дебиторка значит была отгрузка, если была отгрузка нужны доки на нее, если была отгрузка значит вы с этой отгрузки должны были заплатить НДС.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2009 
				
				
				
					Сообщений: 10
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а не может в этой строке (где дебиторка) висеть аванс поставщику? или подочетные суммы, по которым не отчитались?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.09.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 404
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У вас получается по 240 строке отражаются сальдо по дебету 60.02+сальдо по дебету по 75.01 (как раз 10+10 за материалы и уставной капитал) вы выписку запросите в банке повтороно
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Что-то никакого равновесия не вижу... В активе материалы 10 (как я понимаю, тот самый ПК - вклад в УК?) плюс дебиторка 20 - итого 30... В пассиве один УК 10 - итого 10... 30 ну ни как не равно 10... Такое впечатление, что составитель баланса сложил обороты по дебету и кредиту 75 и вставил их в форму для "красного" словца...
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Larky; 24.06.2009 в 17:05.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2009 
				
				
				
					Сообщений: 10
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 а 10 в активе = я тоже понимаю это и есть ПК. Кстати, насколько это правомерно?  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2009 
				
				
				
					Сообщений: 10
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Число в скобках - отрицательное... Что за отрицательные активы - известно лишь составителю баланса... И что интересно, актив баланса тоже отрицательный, и рановесия баланса нет - минус 10 не равно плюс 10...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| отчетность ,работа бухгалтерии .Нужен совет профессионалов ! | zorgo | Делимся опытом | 2 | 13.08.2008 12:31 | 
| Нужен совет более профессионалов....... | Галина Вас. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 01.02.2008 12:39 | 
| Выручка по "неработающей" фирме | Оксана2007 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 13.10.2007 13:10 | 
| Срочно нужен журнал "Налоговая политика и практика" | Екатерина25 | Обмен документами, полезные ссылки | 1 | 19.03.2007 21:21 |