Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.11.2009 
				
				
				
					Сообщений: 187
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день, коллеги. Помогите, кто чем может! 
		
		
		
		
		
		
		
	![]() С нового года перешли в 1С8 Бухгалтерия на УСН. Ввела начальные остатки по УСН (в т.ч. по ОС), сформировала документ по рег-ции оплаты ОС. Но стоимость ОС в расходы не попадает (документ Закрытие месяца за квартал с регл.операциями по ОС тоже делала - пустенько..). Начисленные налоги попадают в расход непонятно по какому принципу. Зато задолженность по уплате налогов на начало года при оплате - попадает в расход (хотя была принята в расход еще в 2009 году при начислении). Учет з/п ведется во внешней программе. Отправляю п/п каждому сотруднику на лицевой счет, но сотрудник в качестве контрагента не используется (учет не ведется в разрезе по сотрудникам, п/п - имеет вид не "Выплата з/п", а Прочая оплата - в качестве контрагента просто условно Зарплатный счет, к примеру. При ОСНО все закрывалось общей суммой). Ну и теперь, естественно, и выплаченная з/п не попадает в расход.. В общем, одни вопросы, бьюсь уже который день.. Где загвоздка, не пойму. Кто-нибудь имеет такой опыт, подскажите пожалуйста..  
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2010 
				Адрес: Уфа 
				
				
					Сообщений: 313
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			при проведении документов оплаты установите значения в регистре КУДИР явным образом (кнопка КУДиР в панели инструментов). 
		
		
		
		
		
		
		
	Щетинкин В.В.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.11.2009 
				
				
				
					Сообщений: 187
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 А что же делать с теми суммами налогов, которые попадают (оплата зад-сти за 2009 год), а не должны? Видимо, видит оплату, а в конце месяца - начисление, сопоставляет и первые суммы списывает. А как отменить сию операцию.. Что она там себе сопоставляет то.. Посмотреть период оплаты, по каким признакам она все это делает .. Не пойму.. А что же делать с ОС? Когда захожу в сформированный мною документ Регистрация оплаты ОС, по кнопке на панели Перейти, перехожу в журнал Зарегистрир. оплаты ОС (УСН), то там - пусто.. Может с этим как-то связано? Сумбур какой-то.. Так.. тыкаюсь наобум.. Почему не списывает в расходы остаточную стоимость, чего не хватает то ей?   Уфф..За информацию спасибо большое..   Я уж думала придется ведомости платежные делать, переделывать платежку на вид оплаты Выплата з/п.. Вроде пронесло ))  Помогите с налогами, если знаете, и с ОС.. Просто уже замучалась..  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |