Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
Банк вовратил сумму, котору оплачивали клиенту, просят уточнить ИНН получателя. Уточнили, исправили, отправили заново платежку.
Подскажите, как отразить в 1С Бух. проводку. Сппасибо. |
|
|
|
|
|
#2 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.02.2010
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
У нас банк в таких случаях в выписке такие операци не показывает. Поэтому все по выписке банка.
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.02.2010
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
Ну тогда или Дт 51 Кт 60 (поставщик), или как прочие поступления.
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 174
Спасибо: 0
|
LaguNa, На какой счет сначала отправили поставщику, такой и ставьте в прочих поступлениях.
|
|
|
|
![]() |
|
|