Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
Извините за темку-дублёр, если что - удалите первую.
ИП занимается экспортом своей продукции в Казахстан. Теперь вот хочет возместить (возвратить) НДС по этим сделкам за год. Он вообще имеет право на это? Ведь в данной ситуации НДС 0%??? Что тут возмещать? |
|
|
|
|
|
#2 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,134
Спасибо: 68
|
НДС по ставке 0 - начисляется при реализации товара на экспорт
возмещение НДС при экспорте - это предъявление бюджету НДС , уплаченного поставщику при приобретении товара, а также части НДС приходящегося на косвенные расходы |
|
|
|
|
|
#3 |
|
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
аааааа, начинаю догонять кажется... мы НЕ сможем его поставить к вычету, пока НЕ реализуем товар, правильно?
а так как реализовываем мы его со ставкой 0, то потом, чтобы вычесть НДС, нужно вот это предъявление его бюджету? |
|
|
|
|
|
#5 | |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,134
Спасибо: 68
|
Цитата:
но поставить к вычету и предъявить бюджету - это одно и тоже но что бы поставить к вычету ндс по товару, реализованному на экспорт- сначала нужно этот экспорт подтвердить, то есть сдать декларацию, указать там реализацию по экспорту и приложить комплект документов, пройти проверку смотрите ст 165 НК |
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
sous, благодарю за участие
|
|
|
|
![]() |
|
|