Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.07.2010 
				
				
				
					Сообщений: 3
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте. Опишу ситуацию: есть 3 организации X, Y, Z. Организация X дала займ организации Y. А организация Z выставила счет за аренду помещения организации X. Но за аренду вместо X заплатила Y. Как в программе отразить погащение займа Y перед X, ведь оплатили мы Z ??? Подскажите пожалуйста если кто знает
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 22.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,845
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Д 60 - К 51 (50,71) оплата аренды 
		
		
		
		
		
		
			Д 50(51) - К 66 получен займ И делаете взаимозачет Д66 - К 60 документом "Корректировка долга" (меню-Покупка/Продажа). 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Спокойствие только спокойствие !!!"  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.07.2010 
				
				
				
					Сообщений: 3
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А в корректировке долга кого указывать дебитором, кого кредитором? Я пробовал корректировкой долга, указал сумму взамозачета ту сумму которую мы оплатили за аренду, документ оплаты, которым сделали оплату, программа говорит что перед организацией нет задолженности
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 19
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Девочки извините, что влезаю просто похожий вопрос 3 организации. 
		
		
		
		
		
		
		
	1-арендодатель 2-агент арендодателя на основании агентского договора 3-арендатор У 1 были арестованы счета, они пишут письмо 3 что-бы те оплатили 2 по письму. Вопрос как им закрыться друг перед другом(мы 1)?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			договор у 3 заключен с 1 или 2?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а на каком тогда основании 3 будет оплачивать 2 если договор у него с 1?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 19
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Мы арендодатели(1). пишем письмо своим арендаторам(3) что бы те оплатили ежемесячный платеж нашему агенту(2)Мы что не правильно сделали?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.01.2012 
				
				
				
					Сообщений: 30
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте)) 
		
		
		
		
		
		
		
	А подскажите пожалуйста, как правильно отразить операции и документально. Ситуация следующая: Мы арендаторы, Наши арендодатели попросили сумму аренды оплатить не им, а др.фирме в счет погашения долга. Мы оплатили той фирме, за наших арендодателей, Арендодатели выставили нам акты (закрывающие документы) и вот вопрос. Как это нам АРЕНДАТОРАМ это все отразить???Мы оплатили одной фирме, а закрывающие доки от другой.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			вы определитесь в цифрах 
		
		
		
		
		
		
			далее вы пишите что 
				__________________ 
		
		
		
		
	...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | ||||
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			
 
				__________________ 
		
		
		
		
	...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.  | 
||||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 19
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | ||
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			
 
				__________________ 
		
		
		
		
	...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У нас долг организации А. 
		
		
		
		
		
		
			Она объединилась с другой и стала называться Б (реквизиты тоже поменялись) Оплачиваем то, что должны А по новым реквизитам в Б. Итог: по А долг, по Б - переплата. Как из взаимозачесть? 1С 8.2 
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ян@,  
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,095
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			1 Платежное поручение 
		
		
		
		
		
		
			2 Списание с расчетного счета (если через р/с) или РКО - 60.02 - 51(50) 3 Корректировка долга (Перенос и погашение задолженности) 60.01 - 60.02 
				__________________ 
		
		
		
		
	...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |