Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
набираюсь опыта
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 187
Спасибо: 1
|
Первый раз делаю отчетность. Все вроде нормально, но вот на отчете о прибылях и убытках застряла
![]() Как известно, строка 2400 (чистая прибыль) отчета о прибылях и убытках должна быть равна разнице за предыдущий отчетный период и текущий отчетный период в строке 1370 (нераспределенная прибыль) баланса. А у меня не равна(( Где может быть ошибка? Очень прошу, помогите!!! До сдачи осталось 3 дня! |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
эээ, вы ничего не путаете?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
набираюсь опыта
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 187
Спасибо: 1
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста. У меня похожая ситуация: разница по балансу(стр.1370) по 84 счету за 1 кв = 375 , в форме №2 получается =376 (из-за округлений).Можно подрисовать 1 тысячу в расходы( 44 или 91), чтобы Ф №2 сошлась с балансом? но если рисую тысячу в Ф №2 , прибыль до налогооблажения в Ф №2 не идет с декларацией по прибыли на эту тысячу. ...или так можно.Как выйти из такого положения? Помогите!!!!
|
|
|
|
|
|
#5 | |
|
набираюсь опыта
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 187
Спасибо: 1
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Главбух новоиспеченная; 08.05.2011 в 15:03. |
|
|
|
|
|
|
#6 | |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.09.2010
Адрес: Краснодарский край
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
Главбух новоиспеченная, и в чем была ошибка?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
бух любопытный
Регистрация: 25.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 41
Сообщений: 160
Спасибо: 0
|
В отчете о прибылях и убытках в строке 100 - Прочие расходы отражены только расходы по банку, а уплаченный Единый налог - нет, какие могут быть причины? Единый налог начисляла проводкой Д99.01.1 К68.12 и перечисляла проводкой Д68.12 К51
Заранее спасибо!
__________________
Время от времени радуй кого-нибудь, хотя бы себя
|
|
|
|
|
|
#10 |
|
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,714
Спасибо: 181
|
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
бух любопытный
Регистрация: 25.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 41
Сообщений: 160
Спасибо: 0
|
Вы правы
посмотрела Расшифровку строки 100 и отнесла на 91.02, налог в строке 100 ОПиУ появился... но почему-то не уплаченный в феврале 2011 г. за 2010 год (ОПиУ формирую за 1 квартал 2011), а начисленный 31 марта 2011 за 1 кв 2011, так и должно быть?![]() Мне кажется, что в расходах должен отражаться уплаченный, а не начисленный. Или я ошибаюсь? Скорее все дело в методе учета: кассовый метод или метод начисления. Какой лучше выбрать метод: кассовый метод для БУ и метод начисления для НУ, если у нас УСН6%??? Где это прописать в 1С: Предприятие, 8.1? ![]() ![]()
__________________
Время от времени радуй кого-нибудь, хотя бы себя
|
|
|
|
|
|
#12 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 61
Спасибо: 0
|
Подскажите пожалуйста, а нужно ли организации на УСН 6% доходы сдавать отчет о прибылях и убытках?
|
|
|
|
|
|
#13 | ||
|
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,714
Спасибо: 181
|
Цитата:
Цитата:
Можете, конечно, попробовать кассовым методом, но это уже будет не бухучет, а извращение...
Последний раз редактировалось Larky; 28.05.2011 в 07:59. |
||
|
|
|
|
|
#14 | ||
|
бух любопытный
Регистрация: 25.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 41
Сообщений: 160
Спасибо: 0
|
Цитата:
Цитата:
![]() Премного благодарна вам за ответ! Спасибо!
__________________
Время от времени радуй кого-нибудь, хотя бы себя
|
||
|
|
|
|
|
#16 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.10.2011
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
Всем здравствуйте.
Помогите, пожалуйста разобраться. В декларации по налогу на прибыль расчитан налог 13тыс. Уплатили его. А в отчете о прибылях и убыках, текущий налог на прибыль указан в скобках (13тыс.) Значит ли это, что эта сумма указана с минусом, считается ли это переплатой (т.к. мы уплатили этот налог) Из налоговой пришел акт коамеральной проверки. Не совсем их поняла, вроде пишут что мы должны. с др стороны они пишут что в КРСБ у нас переплата в сумме превышающей доначисленную по результатам камеральной налоговой проверки сумма налога Что это значит? |
|
|
|
|
|
#17 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
а остальные расходы в отчете у вас без минуса?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#18 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.10.2011
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
[QUOTE=Veselenochka;684750]а остальные расходы в отчете у вас без минуса?[/QUO
Все я поняла, это значение не с минусом, а просто оно вычитается, для определения чистой прибыли |
|
|
|
|
|
#19 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.10.2011
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
А выписку из налоговой запросили, там я ничего не поняла, не пишут за что задолженность, за что переплата. Как расшифровать с ними взаиморасчеты
|
|
|
|
|
|
#20 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
![]() |
|
|