Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 07.05.2011 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день,подскажите пожалуйста. 
		
		
		
		
		
		
		
	Я открыл ооо для торговли,собираюсь купить у поставщика товар,должен ли я платить ндс?,допустим я куплю товар на 100 т.р.,я должен за него заплатить 118 или ндс входит в стоимость товара и я заплачу только 100 т.р.?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 11.01.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 3,972
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 80
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Все зависит от того, на какой системе налогообложения продавец. Если на ОСНО, то Вы купите товара на 100 000, в т.ч. НДС, если на УСН, то на 100 000 без НДС.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			это вы сможете узнать только у поставщика, как он вам будет выписывать документы, но если поставщик является плательщиком ндс, то в оплату ндс войдет обязательно
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.11.2011 
				
				
				
					Сообщений: 518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 8
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день. 
		
		
		
		
		
		
		
	Подскажите, пожалуйста: Наша фирма будет оказывать маркетинговые услуги фирме нерезиденту (фирма зарегистрирована на Кипре). Нужно ли нам платить НДС? Если нужно, то как? Счет фактур-то иностранная фирма нам не будет выставлять...И проблема еще в том, что в дальнейшем мы хотим быть официальными представителями этой фирмы и продавать от их имени оборудование..Если мы сейчас не будем платить НДС, не придерется ли к нам потом налоговая? Заранее большое спасибо за ответ.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да нужно. 
		
		
		
		
		
		
		
	Цитата: 
	
 Ещё как придерётся, так как нет у Вас основания не платить НДС  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.11.2011 
				
				
				
					Сообщений: 518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 8
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Цитата: 
		
		
		
		
		
		
		
	Сообщение от Наталья Громова Если нужно, то как? Счет фактур-то иностранная фирма нам не будет выставлять... Сч. ф-ру не она Вам выставлять будет а Вы ей. А как будет выглядеть эта счет фактура, если договор в валюте?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.11.2011 
				
				
				
					Сообщений: 518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 8
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день. 
		
		
		
		
		
		
		
	Подскажите, пожалуйста: У меня к уплате в бюджет за последний квартал-152000 руб К возмещению - 2000 руб. Но у меня лежит целая стопка счет-фактур, которые не принимались к возмещению первые два квартала (занималась бухгалтерией в тот момент не я). Как я понимаю: я могу эти счет фактуры в течение трех лет принять к возмещению? Т.е. я сейчас ввожу в "1С" сами счет -фактуры и уменьшаю НДС к уплате? Буду очень благодарна за помощь!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.01.2012 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 202
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Наталья Громова, вообще на перенос вычетов по НДС налоговая смотрит плохо, но, можно сделать журнал поступления документов и так доказать, что получили все эти документы текущим кварталом, хотя, на практике, не знаю, как ИФНС относится и оставляет ли эти вычеты,  а по правильному конечно уточнёнки подать за прошлые кварталы.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |