Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!Подскажите,отгрузили товар на сумму 150т.р.,оплатили за товар после отгрузки 170т.р.Бутел ли разница 20т.р. считатся предоплатой? Если есть предоплата то как учесть ее при НДС.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда спасибо за ответ!Помогите разобратся:1. Как правильно начислить НДС с аванса? 2. Если письма нет могу ли я без письма отправить деньги в том случаи, если покупатель не против?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
Нет,нельзя. Вы не можете распоряжаться чужими денежными средствами без распоряжения владельца,а устное согласие " к делу не пришьешь".Пусть напишут письмо,что это была переплата/ ошибочно перечисленные деньги,которые они просят вернуть по таким-то реквизитам.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
Предположим что отгрузка будет на 170т.р.Предоплата составляет 20т.р.Значит я должна на 20т.р.сделать с\ф и сделать запись в книге продаж.После того как будет произведена отгрузка товара необходими сделать с\ф на 150т.р.и сделать запись в книге продаж?Как быть с т\н в ней товар будет на 170т.р.?Я что то запуталась.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Цитата:
При отгрузке на 170 т.р. у вас зачтется аванс в 20 т.р. и счет-фактура на аванс будет включен в книгу покупок,таким образом после второй отгрузки НДС к уплате в бюджет останется только со 150т.р ( с 20 тысяч аванса вы уже уплатили в бюджет НДС по авансовому счету-фактуре). |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда Вы моя спасительница,спасобо Вам!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
Формирование записей книги покупок в регламентных документах,если ,конечно вы работаете в 1С7.7 Бухгалтерия.И еще внимательно смотрите,чтобы договор ,по которому формируете документы ( выписка,отгрузка,счет-фактура) был один и тот же ( стандартно ставится Основной договор,но очень часто вместо основного договора используются номера выствленных покупателям счетов,так вот эти номера договоров и нужно проверять,чтобы они совпадали,иначе зачет аванса не пройдет).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда здравствуйте! Подскажите пожалуйста как быть.На конец квартола по фирме которая преобретает товар образовалась переплата в сумме 1400 руб.Заявку на товар фирма будет делать только в конце июля и то это не точно.Тоесть с\ф на аванс я немогу выставить.Как быть с этой переплатой?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда здравствуйте!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда здравствуйте!Хотелось бы к Вам обратится с вопросом.
З\пл у водителя состоит из оклада.Он часто бывает в командировках,как оплачивать за те дни когда он бывает в команд.? |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
ялаг, я с расчетом зарплаты не очень дружу,в том смысле,что у нас просто оклады и командировок не бывает,поэтому не могу ответить компетентно.Этот вопрос нужно задать в разделе Зарплата,там обитают спецы по расчетам,а в тему про НДС они могут просто не заглянуть
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
ялаг, вам покупатель заплатил предоплату,но вы отгрузили товар не на всю оплаченную сумму? тогда на остаток нужно выписать счет фактуру на аванс.Вообще ,если делать все правильно,то любую предоплату нужно проводить через 62.2 счет и формировать счет-фактуру на аванс,тогда при отгрузках будет зачитываться сумма отгрузки и НДС с этой отгрузки.в этом случае не будет вопросов,что делать с переплатой ,оставшейся на конец квартала.ИМХО
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
Дело в том что отгрузка была например была на сум.15000р.,а они заплатила 16400р.,поэтому и образовалась переплата в сум.1400р. и что самое главное они не хотят делать заявку,что выписать в с\ф на аванс ума неприложу.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|