Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.07.2011 
				Адрес: Мадагаскар 
				
				
					Сообщений: 1,946
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 19
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			первый мой отчет!! хочется понять откуда взята каждая цифра судя по предыдущему... задолженность  за страхованием на начало расчетного периода 1,2,3 месяц.. из чего они получаются? что к чему прибавить? может есть соответствующие инструкции по заполению расчетов для фондов и налоговых, помогите пожалуйста!)))
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.09.2006 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 59 
				
					Сообщений: 5,178
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 38
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Там указан ФЗП (потому что в продвинутой 8.2 нет аналитики по ЗП) ставки в фонды. По этой таблице перепроверяю программу ,т.е свои отчеты в ФСС, Пенсионный фонд. ФСС состоит из двух разделов - ФСС - Травматизм (он же Несчастные случаи) называет кто-как.... ФСС Задолженность за страхователем на начало расчетного периода- это по-моему задолженность на начало года. В течение всего года эта сумма должна отображаться - если она есть. Формула заполнения отчета Левая сторона - начисление. Дт 26,44 Кт 69 Правая сторона - оплата или выплаты за счет ФСС (больничные листы, пособия) Дт 69 Кт 51 Травматизм То же самое что и ФСС. Сейчас база для исчисления ФСС и Травматизма сравнялась. Раньше по ГПД травматизм не начислялся. Важно 1 раз в год до 15 апреля подвердить виды деятельности. Если этого не сделать то травматизм будут считать по повышенной ставке. У нас оптовая торговля. Ставка на травматизм - 0.2%. А повышенная ставка в нашей отрасли 1.2%  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Есть аналитка в 8.2, я раньше тоже думала, что нет, нашла : меню Зарплата, есть  Анализ начисленных налогов и взносов. Вот там и можете ежемесячный анализ сделать : либо всех взносов, либо каждый в отдельности, НДФЛ отдельно можно сделать. В этом анализе, можно сформировать и увидеть аналитику, ежемесячную: кому сколько начислено, какие взносы начислены на это начисление, по фамильно, какой НДФЛ, общая сумма зарплаты за месяц, общая сумма взносов за месяц с разбивкой по фондам.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.09.2006 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 59 
				
					Сообщений: 5,178
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 38
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 -Оклад -Бонус - Отпускные - Больничные В 7.7 это было по видам начисления а в 8 ни в 8.1 ни в 8.2 этого нет.... по-моему. п.2 ст 255 и вот и вся аналитика...  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Колонка 2 строка 1 - задолженность перед фондом на начало года, там ставится сумма если у вас на начало года был долг перед ФСС, т.е. например в декабре начислены взносы, но в декабре их не оплатили, потому что их уплатить нужно было до 15 января. Поэтому если у вас есть задолженность, то эту сумму задолженности и ставите туда, если вы ведете учет в бух программе, то эту сумму вы увидите в оборотно-сальдовой ведомости Сальдо на начало периода, т.е.на 1 янв 2011, если сумма по Кт, то это и есть ваша задолженность на начало периода. Далее начислено страховых взносов на начало периода, если вы делаете за 1 квартал, то в этой строке будет стоять прочерк, если делаете за полугодие, то в этой строке будет стоять сумма начисленных взносов на начало 2 квартала, т.е. начисленные взносы за январь, февраль, март суммируются и прописываются в этой строке. Далее за последние 3 месяца отчетного квартала: суммируется сумма начисленных взносов за апрель, май и июнь, а далее расписываетеся по месячно: 1 месяц, 2 месяц, 3 месяц. В этих строчках проставляется сумма начисления взносов за апрель, май, июнь. С этим понятно ? Взносы начисляются в конце месяца, когда вы начисляете зарплату. Н-р: общая сумма зарплаты по всем сотрудникам за месяц начислена 100 тыс руб, значит взносы начисляются по ставке 2.9% и будут равны в месяц 2900 руб. С этим понятно. Если понятно, то будем разбираться дальше. Если есть вопросы, то спрашивайте, если что-то не понятно.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В 7.7 зарплата + кадры ? Или в обычной 7.7, там я только в оборотке это видела, по видам начисления, а в расчетно-платежной ведомости общая сумма начисления зарплаты и начисления налогов и все. Вот оборотке действительно аналитика была, если правильно ставить начисления: отпуск значит отпуск, мат.помощь значит мат.помощь, это только в оборотке вижу. А в 8.2. у меня правда нет ни отпусков ни больничных и др., просто у меня еще пока не было других начислений, а вот по начисленным взносам и начисленной зарплате ежемесячной все вижу. К сожалению 1С говорят, приобретайте отдельную Зарплата+кадры.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.09.2006 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 59 
				
					Сообщений: 5,178
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 38
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 - Оклад -Бонус -Больничные -Мат помощь - доплата по среднему - Доплата до оклада - Доплата в праздничные и выходные - Больничный за счет ФСС а при выгрузке в БП, когда формируется обортная ведомость по счету 70- ставится не ЗП,бонус.... а ставится п.п. 255 - и всё... Программисты говорят что теперь такой аналитики - по видам начислений нет... А при выплате ЗП - вообще не ставится что это ЗП...ставятся точки в кавычках... поэтому оборотно сальдов ведомость по сч 70 лучше не разворачивать что бы не видеть этих точек с кавычками...  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.07.2011 
				Адрес: Мадагаскар 
				
				
					Сообщений: 1,946
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 19
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо Вам огромное за помощь и поддержку!!! 
		
		
		
		
		
		
		
	босс меня поторопил, я разнесла в 1С8 зарплаты, налоги за 3 месяца, соответственно апрель, май, июнь и в регламентированных отчетах распечатала расчет по начисленным налогам и сборам 4-ФСС, пошла в фонд сдавать.. там всё мне почеркали, свои цифры написали, сказали переделать.. я ничего не понимаю, откуда у них эти цифры, ведь реальны зарплаты и налоги уплаченные другие!! абсолютно другие!! теперь не знаю как быть? тупо сдавать им их же цыфры или отвоевать свои?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 в мечтах 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 12.05.2010 
				Адрес: Белый, белый...... город 
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 6,130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 175
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Отчёт то вы распечатали, а проверить проверили? В каких колонках цифры исправили?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 в мечтах 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 12.05.2010 
				Адрес: Белый, белый...... город 
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 6,130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 175
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я так подозреваю вы неверно разнесли платежи- проверьте свои выписки, и проверьте базу для начисления на калькуляторе какая у вас длжна быть и какая у вас в отчете
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.09.2006 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 59 
				
					Сообщений: 5,178
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 38
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну давайте поразбираемся: например: какая у вас зарплата была начислена на всех работников в апреле ? Были ли среди этих начислений отклонения, н-р мат.помощь или больничные и т.п. ? В оборотке какая сумма стоит за апрель начисленная общая Кт 70 оборот за период, а не сальдо на 30 апреля ?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Инь, В программе-то какой работаете в 1С 8.2 ?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уплаченные должны совпадать с платежками, а начисленные должны совпадать с начисленными ..... 
		
		
		
		
		
		
		
	Если вы работаете в 1С 8.2, то в меню Зарплата, найдите меню Анализ начисленных налогов и взносов и там сделайте анализ за определенный месяц, там видны будет все начисленные взносы, в т.ч. и ФСС, на калькуляторе проверьте, правильно вам программа посчитала, ставка ФСС по травматизму, правильно ли вы поставили ставку, ведь у всех разные ставки.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Коллеги,вы почитайте другую тему про то,как была начислена зарплата и уплачены взносы.Я подозреваю,что ошибка в отчете могла быть не только в разнесении платежей ,но и в указании суммы дохода,на который начисляются взносы.Но это только ИМХО. 
		
		
		
		
		
		
		
	http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=536946#post536946  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | |
| 
            
			 в мечтах 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 12.05.2010 
				Адрес: Белый, белый...... город 
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 6,130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 175
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 ![]() Как можно так работать и ничего не бояться - видимо с работой правда повезло! 
				__________________ 
		
		
		
		
	Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Последний раз редактировалось MarinaAnna; 25.07.2011 в 15:50.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.07.2011 
				Адрес: Мадагаскар 
				
				
					Сообщений: 1,946
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 19
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			СДАЛА!!!! всё поняла, такие замечательные сотрудницы фсс мне попались, всё объяснили, оказывается, что они не учли оплаченные мною налоги потому как они уже 7 месяцем и третьим кварталом идут!!! недоимку выписали, но она потом закроется потому как всё оплачено!! пусть позже, но не страшно.. ну и пеня.. со штрафом.. всего то 600 рубликов отдали, зато научилась!!! и это главное!!!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  |