Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 592
Спасибо: 0
|
![]()
вопрос до банальности простой, но возникает много вопросов и нет единого мнения.
вопрос- на основании какого документа сумма входящего НДС относится на счет 19 ? ![]()
__________________
Лесть пораждает дружбу, истина пораждает ненависть |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
на основании акта, накладной и т.п
с/ф при этом может и не быть- если вы об этом ![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 592
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Но хде сказано что на основании накладной, акта и т.д. ? а не счет-фактуры
__________________
Лесть пораждает дружбу, истина пораждает ненависть |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
![]() Цитата:
"...Поставщик предоставил покупателю акт, а счет-фактуру – нет. Как закрывать счет 19? Если у организации нет счета-фактуры, «входной» налог на добавленную стоимость вычету не подлежит (п. 1 ст. 172 НК РФ). Право на вычет возникнет только после того, как поставщик выставит счет-фактуру. При этом бухгалтеру для фиксирования даты получения данного документа необходимо зарегистрировать полученный счет-фактуру в журнале входящей корреспонденции, а также желательно сохранить конверт с датой получения документа. Если контрагент так и не предоставил счет-фактуру, то суммы «входного» НДС, учтенные на счете 19, организация может списать на счет 91 «Прочие расходы» (субсчет «Расходы, не признаваемые в целях налогообложения»)..." |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
![]()
Так что по ходу, Димитрий, твой подопечные правы.... В какой то степени
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 592
Спасибо: 0
|
![]()
ну вот опять начали мешать бух и нал учет
![]() или так исторически сложилость? ![]()
__________________
Лесть пораждает дружбу, истина пораждает ненависть Последний раз редактировалось Revizor-msk; 13.09.2011 в 09:59. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
![]()
я тебе сегодня уже сказала, что не глуми себе голову всякой фигней....
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 592
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() просто хочу разобраться откуда ноги растут. вот сказал же модератор что без с\ф не закрыть 19, а ведь это бухня, а не нал учет чтоб на основании с\ф закрывать. истина нужна. или как всегда вся старана так дуркует с этим ндс?
__________________
Лесть пораждает дружбу, истина пораждает ненависть |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
ну, можно например глянуть метод указания, например по приобретен мат ценностям
VIII. Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным материалам 147. Налог на добавленную стоимость (далее - налог), начисленный при приобретении материалов, учитывается на счете "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" одновременно с оприходованием поступивших материалов. Налог не включается в фактическую себестоимость материалов и в их учетные цены, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. В частности, в случаях, когда в первичных учетных документах (счетах, счетах-фактурах, накладных, приходно-кассовых ордерах, актах выполненных работ и др.), подтверждающих стоимость приобретенных материальных ресурсов (работ, услуг), не выделена сумма налога, то и в расчетных документах (поручениях, требованиях-поручениях, реестров чеков и реестров на получение средств с аккредитива) исчисление ее расчетным путем не производится. Стоимость приобретенных в таких случаях материальных ресурсов, включая предполагаемый по ним налог, учитывается в целом на счетах учета материально-производственных запасов.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 592
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
__________________
Лесть пораждает дружбу, истина пораждает ненависть |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
как всегда
![]() а в бух учете можно куда-то ндс закрыть кроме расходов? ![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 592
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]()
__________________
Лесть пораждает дружбу, истина пораждает ненависть Последний раз редактировалось Revizor-msk; 13.09.2011 в 10:17. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
![]()
Ага... Особенно радует возможность применения в БУ - 97 счета
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 592
Спасибо: 0
|
![]()
а хто отменял РБП п.9 пбу 10 ?
![]()
__________________
Лесть пораждает дружбу, истина пораждает ненависть Последний раз редактировалось Revizor-msk; 13.09.2011 в 10:22. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 592
Спасибо: 0
|
![]()
смотря в каких целях нужна с\ф
![]() вопрос литорический, так же как и сам мин фин, так как причислил с\ф к первички
__________________
Лесть пораждает дружбу, истина пораждает ненависть |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
да. но зачесть ндс - это не бухучет
![]() встречный вопрос - куда его принимать при отсутствии с/ф?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 592
Спасибо: 0
|
![]()
на 91 в целях бух учета, а в целях НП на непринимаемые и взыскать из ЗП ген.дира так акционерную прибыль хавает
__________________
Лесть пораждает дружбу, истина пораждает ненависть |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|