Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
Здравствуйте, очень прошу помочь разобраться! Вчера представитель фирмы, с которой мы заключили договор на перевозку, отдал мне документы по грузу из Беларуси: счет-фактура, товарная накладная и 4 CMR-ки.
Ну на одной (коричневой) написано "Экземпляр для перевозчика". Я так поняла, что мы должны поставить на ней печать, что груз получен и отдать фирме-перевозчику. На зеленой написано "Экземпляр для получателя". Это, как я поняла, наш экземпляр. А вот что делать еще с двумя: Оранжевая с цифрой 4 и надписью "Для расчетов" и розовая без надписи...![]() А еще у меня вопрос, куда включать стоимость услуг перевозчика? У нас был договор, что они загружают товар в Беларуси и разгружают у нас. Фирма перевозчик на упрощенке, т.е. мы заплатили им сумму без НДС. Вот эту сумму денег включать в стоимость самого товара, отражать в декларации и платить на нее косвенный налог или она не должна фигурировать при оприходовании товара? |
|
|
|
|
|
#2 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.09.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
CMR зеленую, оранжевую и розовую оставьте себе. копию зеленой потом в банк к СОПД вместе с накладной отдайте и вналоговую к заявлению.
Если стоимость услуг перевозчика в стоимость товара по договору поставки не входит, то и вам платить с нее косвенный налог не надо. А про учет транспортных расходов в своей бухгалтерии (включать в стоимость товара или распределять как косвенный расходы) - см. в своей учетной политике. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
Семен Семеныч, спасибо Вам большое за ответ.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|