Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
Можно ли отнести к расходам, расходы на изготовление подарочных сертификатов?
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,804
Спасибо: 55
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
[QUOTE=angel_;590042]Оля гл.бух посмотрите
Хорошая статья но она про учет на ОСНО, а у меня упрощенка ( |
|
|
|
|
|
#7 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 03.02.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 2,038
Спасибо: 45
|
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#10 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
Пока смутно представляю как вести учет этих ПС, пишут что нужно учитывать на забалансовом счете 006, а приходовать тогда из как на склад, на какой счет?. Не совсем стыкуются эти два понятия. Мне их нужно оприходовать на склад, на 10 счет или на 41? И если я их оприходую на склад то как я их могу еще учитывать на забалансе:? В голове каша по данному вопросу ......
|
|
|
|
|
|
#13 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
Да, аванс к примеру за подарочный сертификат получен по УСН, а реализация проходит по ЕНВД и я не могу понять куда будет отнесен доход на каку систему :(
|
|
|
|
|
|
#15 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#16 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 03.02.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 2,038
Спасибо: 45
|
|
|
|
|
|
|
#17 | |
|
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,804
Спасибо: 55
|
Цитата:
Дт 44 Кт 60- мат.расходы по изготовлению ПС Дт 006-поступили ПС. Дт 50 Кт62- аванс за продажу ПС Кт 006- списаны ПС (причем, думаю, что списывать их следует пропорционально продаже, а не все сразу) Дт62 Кт 90.1-оплата конкретного товара ПС Дт 90.2 Кт 41- списание товара |
|
|
|
|
|
|
#18 | |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#19 |
|
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,804
Спасибо: 55
|
думаю,что так:
если нет возможности, в других операциях, выбрать забалансовый счет. ![]() Оля гл.бух, тема "неизбитая", поэтому подвязалась.....Под наши услуги нет смысла изготавливать ПС, вряд ли такой "подарок" обрадует человека. Но, сама я дарила ПС на ДР подруге в салон красоты. Счастья было..............................за врученный ПС
|
|
|
|
|
|
#20 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
Что то не вяжется. Это я в бухгалтерии их могу оприходовать через операции на забаланс, а как быть с торговлей, там нет плана счетов, а приходовать на скдад надо, для дальнейшего перемещения на магазины. Либо их приходовать на 10 счет, пока не ясно!
|
|
|
|
![]() |
|
|