Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.10.2011 
				Адрес: Красноярск 
				
				
					Сообщений: 5
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! 
		
		
		
		
		
		
		
	Очень нужна помощь! Надеюсь на Вашу отзывчивость!!! Во втором квартале этого года мы оказали услуги покупателям. С обеих сторон подписали акты выполненных работ. Но сейчас, в четвертом квартале, обнаружили, что в программе данное оказание услуг не отражено и у нас повисла кредиторка перед покупателем. Подскажите, пожалуйста, как теперь правильно внести исправления в учете? Заранее благодарна!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.08.2009 
				Адрес: Первопрестольная 
				
				
					Сообщений: 25,853
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 287
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Получается, что вы занизили выручку, следовательно надо сдавать уточненку по прибыли и по НДС. В учете, ИМХО, лучше провести той датой, когда фактически были выполнены работы.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.10.2011 
				Адрес: Красноярск 
				
				
					Сообщений: 5
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо большое за помощь 
		
		
		
		
		
		
		
	 !!!
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день помогите пожалуйста. Мне нужно сдать уточненку. Но в налоговой не принимаю, сказали пишити справку. Как мне эту справку написать. Может кто - то сталкивался с этим. За ранее спасибо
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			karina.10, вы хотя бы написали ,какую именно "уточненку" собираетесь сдавать и по какой причине корректировка.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 02.11.2009 
				
				
				
					Сообщений: 29
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите пожалуйста, в 3 кв. мы осуществили отгрузку покупателю, покупатель оплатил, а я в выписке вместо сч. 62.1, поставила 60.1. Сейчас у меня висит эта сумма. можно ли как то исправить в этом квартале или надо подавать уточненку, что не хотелось бы. может как то бухгалтерской справкой?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 02.12.2012 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! Подскажите,пожалуйста, как поступить правильно,исправить свою ошибку. 
		
		
		
		
		
		
		
	Компания находится на ОСНО. В 2009г. компания ОАО реорганизована в форме преобразования в ООО. После преобразования "нераспределенную прибыль " компании ОАО со счета 84 перенесла на счет76субсчет "фонд развития(нераспре.прибыль прошлых лет)" компании ООО без решения учредителей. В течение 3лет вопрос о выплате дивидендов не вставал. В ноябре 2012 г встал вопрос о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли пр.лет. В пояснительной записке за предыдущие годы счет 76 не раскрывала,писала, что числится кредиторская задолженность в общей сумме. По итогам 9мес.2012г.убыток. За ранее всем большое спасибо!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.08.2009 
				Адрес: Первопрестольная 
				
				
					Сообщений: 25,853
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 287
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Исправления прошлых лет в бухучете делаются в текущем периоде. В вашем случае необходимо прибыль прошлых лет отразить на 84 счете где она должна была быть.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |