Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.02.2012 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите, пожалуйста. 
		
		
		
		
		
		
		
	Мы (ООО на ОСН с НДС) строим здание хоз способом. Покупаем материалы для строительства (Дт 10 Кт 60, Дт 19 Кт 60). Стоимость использованных материалов собираю в Дт 08, входной НДС с этих материалов в Дт 19 (приму к вычету после того, как окончим строительство и подадим документы на гос регистрацию: Дт 68 Кт 19). После ввода объекта в эксплуатацию (подали док на гос регистрацию) делаю проводку Дт 01 Кт 08. С этой суммы начисляю НДС (Дт 19 Кт 68). В соответствии с абзацем 2 п. 5 ст. 172 НК РФ принимаю эту сумму к вычету в том же отчетном периоде (Дт 68 Кт 19). То есть по декларации сумма НДС "проходит" транзитом: начислено и сразу принято к вычету. Просмотрела в интернете много статей, комментариев на эту тему. Достаточно часто в них говорилось о том, что "зачесть" НДС со стоимости построенного хоз способом ОС можно только после перечисления начисленной суммы НДС в бюджет. В НК РФ об этом ничего не нашла. Если действительно перед "зачетом" НДС нужно его сначала перечислить в бюджет - образуется переплата. Если ее попросить вернуть - ИФНС назначит камеральную проверку (очень не хочется). Вопрос: Нужно перечислять НДС в бюджет перед принятием этой суммы к вычету или достаточно "начислено - принято к вычету" в одной декларации?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			CBVDKJ, Я в декларации отдельной строкой показывала сумму  НДС с объекта ОС, построенного хозспособом, камералка была, просто попросили доки и все нормально. Вы же отдельно НДС не перечисляете по каждой строке декларации, а только ту что показана во 2 листе декларации
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |