Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Такой вопрос! Во ВЭДе я новичок. У нас организация занимается оптовой продажей книг на внутреннем рынке и на экспорт. При заполнении декларации по НДС при подтвержденном экспорте , заполняя раздел 4 учла к возмещению суммы НДС только того товара, который реализован на экспорт в этом периоде. Но на конец отчетного есть остаток товара на складе 41 счет и с соответственно на 19 счете НДС с этого товара (товар в будущем реализован на экспорт). правильно ли я сделала? Вопрос этот возник , при заполнении спец программы "Возмещение НДС"-там у меня получается к возмещению сумма НДС по всем преобретеным товарам.
|
|
|
|
|
|
#2 | |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Вопрос возник, когда стала заполнять программу "возмещение НДС" для налоговой и там при заполнении раздела по поставщикам я вношу сумму по всем накладным и соответственно в результате сумма НДС получается не по декларации , а больше (т.е. по всему товару) и не отгруженному в том числе?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 | |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Вы должны Относить в 4 раздел только По тому товару по которому собран весь пакет подтверждающих документов , а не просто по реализованному, Так же и программу заполняете только по сделкам реализованным и подтвержденным
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
![]() |
|
|