Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.04.2012 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Доброго времени суток!Подскажите,пожалуйста.в первом квартале не правильно разнесли сумму оплаты от покупателя(аванс) вместо 90000 поставили 50000.Соответственно счет фактура на аванс -не правильная.НДС увеличился.Я сделаю уточненку по НДС.А с балансом как быть?т.к. сумму дебиторской и кредиторской задолженности изменилась!уточненный баланс,как я понимаю не сдают.Выписку банковскую поправила как по банку(31.03).Что делать с балансом?подскажите, пожалуйста! 
		
		
		
		
		
		
		
	 
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.04.2012 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо!А подскажите,как его откорректировать?если я выписку исправлю первым кварталом.сумма за 1ый квартал изменилась.но при формировании за 6 месяцев ведь будет правильная.так?т.е. вообще ничего менять не надо.да?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.04.2012 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А как ее откорректировать в момент обнаружения ошибки?у меня не правильная выписка за 31.03.и у меня выписки из банка не сойдутся.мне просто нудно было 29 мая сделать поступление от покупателя?(т.е. то что было в выписки за 31.03)?.а как тогда сдать уточненку по НДС(сумма налога изменилась)?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Татьяна33, а что вы только сейчас увидели выписку за 31.03. и обнаружили, что провели не правильно? я вам говорю, оставьте все как есть, т.е. исправили и исправили в 1 кв., сдадите баланс нормальный по полугодию, не мудрите сейчас
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |