Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Самара
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, какими документами можно аргументировать доплаты водителям? И еще один вопрос водители у нас работают по штатному рассписанию на полставки, а фактически по восемь часов, сколько часов ставить в табеле?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,039
Спасибо: 7
|
![]()
Татьян@, можно приказ о премировании ежемесячно составлять... по итогам работы.
А у вас вообще 8-часовой рабочий день? Если так, то можете по факту ставить, мне кажется. Если они должны работать меньше, а работают больше, то по правилам вы должны составить приказ на эти переработки и в год есть определенная норма часов, которые официально с личного согласия работники могут переработать... Или ставить фактические часы в табеле, а премией уже регулировать их заработную плату согласно отработанному времени. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Подскажите пожалуйста,как сделать:Подотчетное лицо тратил свои деньги,и предоставлял документы бухгалтеру,она на основании этих документов делала авансовые отчеты с минусами,когда работник потребовал свои деньги назад,она сняла со счета и отдала их ему,а провела их так :с банка-в кассу(счет денежные средства в пути)-из кассы работнику(счет задолжность подотчетным),теперь эти счета идут минусами,как исправить,так как это было в первом полугодии?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Главный бухгалтер
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 811
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Когда сотрудник представлял документы бухгалтеру у вас должны быть проводки: Дт 60,20 и т.д(зависит от того что он покупал) Кт 71,1 А когда бухгалтер с ним расчитался: Дт 50,1 Кт 51 -получены деньги с р/сч в кассу Дт 71,1 Кт 50,1- выдаём деньги сотруднику. 71 счет унас закрылся по 0 с сотрудником расчитались, что у вас красным? Посмотрите какие у вас проводки? Еще Галчонок запускайте свои вопросы в виде новой темы, так как абсолютно случайно заметила ваш вопрос! Последний раз редактировалось баттерфляй; 27.09.2007 в 09:22. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
ну до марта она делает авансовые якобы он брал деньги и тут же отчитывался остаток по нулям,А после выдачи денег (которые оказались в пути)делала авансовыми что он якобы производил расходы за свой счет,остаток с минусом(и общая сумма набежала
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Главный бухгалтер
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 811
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Что за деньги в пути? Переводы в пути-знаю,но это другая опера!А вот про деньги в пути что-то... туго соображаю? У вас не бухгалтер, а кудесник какой-то! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Большое спасибо,что решили подсказать.К всему уже сама пришла,а сейчас все исправляю(она выдала деньги,но не на тот счет посадила (нужно было ис банка в кассу,из кассы подотчетному,а подотченого на хоз.расходы)
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
Главный бухгалтер
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 811
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|