Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.03.2012 
				
				
				
					Сообщений: 5
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! Очень нужна помощь... 
		
		
		
		
		
		
		
	Есть обособленное подразделение в Казахстане, под него арендуется помещение, пока договор с головной организацией (с нами). Поставщик выставил Акт и сч.ф, где прописан их НДС 12%. (Мы не являемся плательщиком в данном случае, т.к. место реализации не на территории РФ). Вопрос: куда мне девать эти их 12%? мы пока приняли к учёту сумму без НДС (на сч.44).  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.03.2012 
				
				
				
					Сообщений: 5
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			НК пишет в ст.170, что нужно учитывать НДС в стоимости приобретаемых услуг. Немного не пойму, значит нужно и оставшуюся сумму ндс 12% тоже на 44 счёт кинуть? или как? кто-нибууудь))
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
| Метки | 
| казахстан, налогообложение, ндс, отражение расходов, филиал | 
		
  | 
	
		
  |