Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
бессмертный пони
|
![]()
Всем привет.
Две ситуации: фирма 1: часть ОС передано в безвозмездное временное пользование (амортизация начисляется у нас) нужно ли их как-то инвентаризировать? или только те, которые есть у нас наши ОС? фирма 2: есть свои ОС и часть ОС получена во временное безвозмездное пользование (амортизация здесь не начисляется) нужно инвентаризировать и то и другое, или только свои купленные? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
Опись составляется и на свои и на арендованные, можете две ведомости отдельные составить и в наименовании указать - арендованные |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
бессмертный пони
|
![]() Цитата:
Вот поэтому у меня и возник вопрос. Хотя как мы может их проинвентаризировать, если их по факту у нас нет. Ну здесь я так и думала, спасибо. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Я по итогу года делаю инвентаризацию не только ОС и ТМЦ, но и всех активов, и тех, которые на забалансовых счетах также.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
бессмертный пони
|
![]() Цитата:
А как инвентаризировать то, что отдано в другую организацию? и нужно ли это? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
бессмертный пони
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
АннаН, пожалуйста
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#12 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,506
Спасибо: 124
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
У вас МУП, гос.учреждение?
Последний раз редактировалось MARIN); 16.12.2012 в 15:17. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]()
мы приобрели компьютер в сентябре по частям, поставила я его на 10 счет, т.к. он до 40 т.р. списала в декабре. Нужно ли мне его ставить на забаланс? и какую сумму ставить?
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|