Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.02.2013 
				
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Всем привет, помогите советом. Компания которая оплатила нам счет повторно сделала это 28.06.13 как раз на конец 2-го квартала, а ошибочную/повторную сумму по ранее выставленному счету мы возвратили им 01.07.13 как раз на начало 3-го квартала, Нам советовали проводить это дело в 1С82 под 76.02 счетом, что мы и сделали в свою очередь, но теперь в оборотке эта сумма горит красным и с минусом, и не дает покоя мысль об уплате НДС18% с этой суммы (и они и мы работаем по общей системе налогообложения). По 76.02 счету достаточно получить от них письма о возврате ошибочного платежа, что мы сделали и письмо у нас на руках и НДС к уплате не идет, но тут переход с квартала на квартал получается, что НДС все таки идет к уплате, вот теперь вопрос как все таки правильно провести начисление и возврат в 1С82 по этому платежу? Заранее благодарю за ответы.  
		
		
		
		
		
		
		
	P.S.: Повторюсь у нас ОСНО  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | ||
| 
            
			 бухгалтер ОСНО 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			dmxxxxx, говорить буду со своей позиции, как поступаю я: с одной стороны логично и правильно отнести на не выясненный (ошибочный) платеж на сч76, но блин налоговики хватаются за такие платежи и считают, что все таки они должны быть на авансах и с них должен быть начислен НДС. В общем самый безопасный вариант это отнести на авансы и исчислить НДС, а следующим кварталом взять к возмещению, это если вы вообще не хотите заморачиваться. 
		
		
		
		
		
		
		
	Если вы не готовы к такой сумме по НДС, по итогам квартала вылезет большая сумма к уплате, то тогда оставить все как есть на 76, но быть готовыми к тому, что возможно при выездной проверке, если откопают этот платеж то могут начать настаивать, что это все же авансы и будут начислены пени. Я обычно в таких ситуациях смотрю какую роль для нас сыграет этот платеж, т.к. порой они для нас наоборот спасательный круг, чтобы не выйти на возмещение и не проходить камеральную проверку. Если же они для нас далеко не спасательный круг, то сразу предупреждаю руководство, что мол минимизируем налог сейчас и между прочим по закону, но потом возможны претензии со стороны налоговиков, и там уже по ситуации и исходя из сумм смотрим. Почему говорю возможно? Да потому, что каждая налоговая как отдельное государство, порой живут своей жизнью, и наши права приходится отстаивать ))) А вообще любая система для бухов выдаст, что вы поступили абсолютно правильно. Вот например, Цитата: 
	
 Цитата: 
	
  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  dmxxxxx (16.07.2013)  | 
		
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Не пугайте себя сами,ошибочный платеж вы проводите через 76 счет и не формируете счет-фактуру на аванс,потому что это не аванс и подтверждает ошибочность платежа письмо от покупателя ,соответственно НДС к уплате в бюджет не начисляете.Возврат ошибочной суммы сделаете с того же счет,на который и пришли деньги(76 сч) и неважнл,что поступили деньги в одном квартале,а возвращаете в другом.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| Сказали спасибо: |  dmxxxxx (16.07.2013)  | 
		
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Возврат излишне перечисленных денежных средств. | бухгалтер самоучка | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 03.02.2015 11:28 | 
| как заполняется 737 форма при наличии валютных операций?! | Таинственная Незнакомка | Бюджетный учет | 26 | 21.10.2013 21:41 | 
| Возврат ошибочно перечисленных денежных средств на другой р/с | Амельчиха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 14.02.2013 08:38 | 
| Возврат ошибочно перечисленных средств | Инкишна | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 23.04.2012 14:41 | 
| Возврат ошибочно перечисленных денежных средств. | Olga_MAK | Делимся опытом | 8 | 20.08.2010 20:41 |