Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 21.10.2015, 08:22   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Ланасан
 
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 462
Спасибо: 0
По умолчанию Оформление поступления для экспорта

Пожалуйста, поделитесь опытом. В 3 квартале поступил товар от поставщика для реализации по России 100 шт х 118 руб. в т.ч. НДС
Дт 41.01 Кт 60.01 10000-00
Дт 19.03 Кт 60.01 1800-00
В конце квартала 20 шт товара экспортировали в Казахстан. Какими проводками отразить поступление в части НДС, оставить как есть, или переделать поступление экспорта на 19.7, т.е.
Дт 19.03 Кт 60.01 1440-00
Дт 19.07 Кт 60.01 360-00
Ланасан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 12:32   #2
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Оформление поступления для экспорта

Ланасан, в какой программе ведете учет?
Если при покупке не известно как будет продаваться товар, то обычно ставят на 19.03. При продаже под 0% программа сама может сделать проводку Дт19.07 Кт19.03 (если в учетной политике сделаны соотв. настройки)
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 13:12   #3
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Ланасан
 
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 462
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Оформление поступления для экспорта

Ян@, спасибо. Я уже и не надеялась на ответ. Программа 1С 8.2.
Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
если в учетной политике сделаны соотв. настройки
Что должно быть в настройках?
Ланасан вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.11.2015, 13:20   #4
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Оформление поступления для экспорта

Предположу, что у вас Бухгалтерия предприятия ред.2.0)
В учетной политике на закладке НДС .. "Организация осуществляет реализацию БезНДС или 0%"
Здесь важно учесть, что эта галка должна стоять ДО ввода начальных остатков по МПЗ. Можно конечно её и позже выставить, но это несколько сложнее, т.к. потребуется ввод остатков по регистру НДС
Если документов в базе еще не много, то перепровести все документы после изменения уч.политики

Последний раз редактировалось Ян@; 10.11.2015 в 13:38.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot