Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#2 | |
|
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
Из справки к отчету:
Цитата:
|
|
|
|
|
| Сказали спасибо: | oksana_k (05.11.2015) |
|
|
#3 |
|
гл. бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 936
Спасибо: 4
|
Да, почему-то постоплаты не попадают. Если документ отгружен 09-10-15, а оплачен 11-10-15(к примеру), то в отчет в октябре не встает
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#5 |
|
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
Если есть закладка "Предоплата" в документах Реализации ТиУ, значит в договоре стоит галка "Вести по документам расчетов" ... для зачета аванса нужно ВСЕГДА заполнять эту закладку. Делается это просто - по кнопке "Заполнить".
|
|
|
|
| Сказали спасибо: | oksana_k (10.11.2015) |
|
|
#7 |
|
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
Здесь как вариант, можно создавать "Корректировку долга" на зачет аванса - это если банк разносится не сразу и нет возможности заполнить закладку Предоплата в Реализации.
|
|
|
|
| Сказали спасибо: | oksana_k (10.11.2015) |
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|