Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#21 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
нет. в БУ обязанность, а в НУ можешь вообще не создавать
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Чертополох
|
![]()
тогда почему ежеквартально? Мне 1С прям в января отнесла все долги в резерв (при закрытии месяца). т.е. ежемесячно.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
я твою 1-с не знаю, может она так настроена, по умолчанию включать все долги сразу в резерв ![]()
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
Чертополох
|
![]()
да нет же, именно в БУ
да нет там настроек никаких... только галка в УП
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Среда,а если в течении квартала задолженность погасится по тем орг., которые зарезервированы?
я не знаю, это лишние проводки, я выверяю только перед квартальной отчетностью и если надо создаю резерв, но это в самом крайнем случае, когда на 100% уверена, что фирма долг не погасит. У нас висит дебиторка по МУПовской орг. уже и судились с ними, и суд выиграли, но зад. так на 62 счете и числится, потому что я не уверена, что они ее не погасят.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
это в НУ. Это правильно. А в БУ выходит хошь-не-хошь...(((
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Создавать резерв нужно только тогда, когда у вас нет уверенности или каких-то дополнительных гарантий, что просроченная дебиторка будет погашена. И наоборот. Если уверены в неплатежеспособности покупателя, знаете: вовремя денег от него не получите, – резерв тоже создавайте (письмо Минфина России от 27 января 2012 г. № 07-02-18/01).
Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Среда (01.06.2016) |
![]() |
#28 |
Чертополох
|
![]()
Пошла в эту же тему для 1С...
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
убери в 1-с в УП галку с резерва и сама вручную формируй тогда, когда надо.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
Чертополох
|
![]()
не царское это дело )))
Ну вроде же она по закону его формирует...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
это понятно, но тогда убыток будет отражен постоянно, у нас даже по гос.контрактам оплата может тянуться до конца года, а там суммы большие
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 | ||
Чертополох
|
![]()
да в БУ... кому он наш БУ нужен...
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
мы для аукционов оформляем банковские гарантии, они требуют все балансы (два года) и за текущий год в т.ч., отрицательные даже рассматривать не хотят
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
гл. бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 936
Спасибо: 4
|
![]()
А может малое предприятие в учетной политике прописать, что резервы по сомнительным долгам создаются перед закрытием баланса после проведения инвентаризации и создавать их раз в год?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|