Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
|
Всем доброго дня! Я вот тут сижу и думаю вот над чем. Мне вчера директор вручил акт субчика от 24 июня. А сегодня уже 2 октября и далеко не 2 квартал
Делаю Услуги сторонних организаций от 24 июня и данная сумма будет у меня висеть на незавершенке. Т.е. получается, что налоги не меняются, только баланс, но баланс, если я не ошибаюсь, пересдавать не надо. Правильно ли я все делаю??????
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
главный бухгалтер
|
вам просто нужно сделать входящий номер на документации и дату соответственно, принимаете эти расходу тогда в периоде фактического поступления доков. Или уменьшайте налог на прибыль в 1 м полугодии, сдавайте уточненку по прибыли и все. А баланс вы правы уточненный сдавать не нужно.
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: старший бухгалтер
|
но если я их учту 24 июня, то я прибыль все равно не уменьшу, т.к. эта работа будет на незавершенке, т.е. данная сумма не влияет на прибыль. Причем субчик работает без НДС.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|