Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Посоветуйте как правильно подойти к камеральщикам, что учесть, совсем нет опыта в этом деле...?И что лучше всего по вашему мнению указать в учетной политике по поводу НДС и расходов будущих периодов, чтобы меньше придирок было? 
		
		
		
		
		
		
		
	Ситуация такая: организация существует 1,5 года, деятельность не велась, но в будущем году планируется заключение договоров и в связи с этим были произведены расходы на добровольное лицензирование (строительство система ИСО) для участия в конкурсах, тендерах. Услуги по получению сертификата ИСО облагались НДС. Мы подали декларацию НДС к возмещению с приложенным объяснительным письмом и получили в руки требование на камеральную проверку.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			какие документы у вас требуют?делайте копии, заверяйте, несите им
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вроде все документы, какие требуют есть, все в порядке, только в учетной политике по поводу НДС нужно что-то написать?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а что вы хотите написать?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			stasenjka, камералка делается в налоговой без выезда к вам и приезда вас к ним, только на основе представленных документов. 
		
		
		
		
		
		
			так что подходить к ним не надо. Отвечайте только, если получите оригиналы требований. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Оригиналы требования у меня на руках 
		
		
		
		
		
		
		
	По поводу учетной политики: т.к. выручки пока нет, а расходы будущих периодов уже начали списывть в сентябре, НДС полностью приняли к вычету, ничего такого...не надо указывать в уч.политике? И еще в договоре беспроцентного займа с единственным учредителем, нужно ли указать на что выдан займ конкретно?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			stasenjka, здесь несколько раз ваш вопрос про возмещение НДС, при отсутствии выручки, поднимался. Поиском пользовались? 
		
		
		
		
		
		
			А у вас какие предложения? Что хотите прописать такого необычного, что ещё в НК про НДС отдано на откуп налплату? 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			То есть не должно особых трудностей возникнуть? 
		
		
		
		
		
		
		
	Поиском пользовалась А в договоре беспр займа нужно написать цель займа?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если в доках всё чики-чики и не подкопать, то надежда на хороший исход есть! 
		
		
		
		
		
		
			Ну, напишите: на пополнение оборотных средств. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | |
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Не наговаривайте, не было такого. Не боролся я с налоргами - я отстаивал законность наших действий при исчислении и уплате налогов!!! А боролись они с нами!!! Пытались сдвинуть нас с того, на чём мы стояли!!! 
		
		
		
		
		
		
			![]() ПС: А стояли мы видимо на чём-то ихнем, и им было больно....  
		
				__________________ 
		
		
		
		
		
			"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. Последний раз редактировалось vsv-boss; 21.10.2008 в 02:28.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.08.2008 
				
				Возраст: 41 
				
					Сообщений: 157
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			тоже после 2го кв-ла была в такой жу ситуации, получила требование, собрала все документы, привезла, а мне инспектор, посмотрев на мою стопку бумаг сказала - подавай нулевую уточненку, а ндс пока оставьте на 19 сч, отразит когда появится реализация, т.к. возместить без реал-ии все равно не можем.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну вот, видимо и нас такая же ситуация ждет :( как Olga_Moscow  
		
		
		
		
		
		
		
	Сегодня сдали все документы, теперь что делать непонятно, им звонить или они сами сообщают?Мы по юр адресу не находимся пока и почту точно не получим  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 Слесарь-сантехник 2разряд 
			
			
			
			Регистрация: 11.04.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 139
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вас 100% ждет такое же решение!!!!Но оно должно быть на бумаге и с печатью,что бы потом можно было отстоять свои права когда предъявите НДС за 3 кв. к вычету!Был у знакомого аналогичный случаи"инспектор посоветовала" даже сердобольно приняла не уточненку а первичку задним числом!!!!А потом отказ в вычете по НДС!!!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			вот именно, если сейчас вычет не сделать, то потом это бесполезно...счет-фактура то сентябрьская...я не имею права переносить ее на 4 квартал
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.03.2007 
				Адрес: город - герой Москва 
				
				
					Сообщений: 2,038
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 3
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			stasenjka,  
		
		
		
		
		
		
		
	на этот счет существует письмо Минфина, правда, оно старое, но налоговики неуклонно его поддерживают, ибо в этом письме определенная логика есть))))))) Вопрос: Разъясните порядок применения налоговых вычетов по НДС, если в данном налоговом периоде нет реализации товаров (работ, услуг). Ответ: УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО Г. МОСКВЕ ПИСЬМО от 6 января 2004 г. N 24-11/00433 В соответствии с пунктом 1 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса, на установленные настоящей статьей налоговые вычеты. Согласно пункту 2 данной статьи вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в таможенных режимах выпуска для свободного обращения временного ввоза и переработки вне таможенной территории в отношении: - товаров (работ, услуг), приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с настоящей главой, за исключением товаров, предусмотренных пунктом 2 статьи 170 настоящего Кодекса; - товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи. Пунктом 2 статьи 173 Кодекса предусмотрено, что положительная разница между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога, исчисленного по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с подпунктами 1-2 пункта 1 статьи 146 Кодекса, подлежит возмещению налогоплательщику в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьей 176 Кодекса. Таким образом, возмещение (зачет) налога на добавленную стоимость, уплаченного поставщикам товаров (работ, услуг), приобретаемых покупателем для осуществления производственной деятельности, производится в установленном порядке на основании счетов-фактур и при условии возникновения налоговой базы, в частности реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. Согласно разъяснениям Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 02.06.2003 N 03-1-09/1708/14-Ф253, если в отдельные налоговые периоды отсутствуют объекты налогообложения, а соответственно и суммы налога, исчисленные в соответствии со статьей 166 Кодекса, то есть у налогоплательщика отсутствуют суммы налога, которые он мог бы при определенных условиях уменьшить на налоговые вычеты по приобретенным товарам (работам, услугам), то налоговые вычеты, установленные статьями 171 и 172 Кодекса, налогоплательщик сможет произвести не ранее того отчетного периода, когда возникнет налоговая база по налогу на добавленную стоимость. Заместитель руководителя Управления Министерства РФ по налогам и сборам по г. Москве Ю.А. Мавашев  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.08.2007 
				
				
				
					Сообщений: 3
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вот и у нас не было реализации, инспектор позвонила и порекомендовала сдать нулевую декларацию, никакого письма, никакого иного подтверждения. Сами тоже стормозили, ничего не потребовали, просто переделали декларацию. В этом квартале даже с учетом предыдущего НДС к уплате, так что проверять не будут, но сомнения в душе есть.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.03.2007 
				Адрес: город - герой Москва 
				
				
					Сообщений: 2,038
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 3
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			stasenjka, Olga_Moscow, Mellior, yuriy1977, 
		
		
		
		
		
		
		
	это разные ситуации - когда нет реализации, а стоит сумма к вычету, и когда реализация есть, но она меньше, чем налоговые вычеты. Первая ситуация, я считаю, вполне логично трактуется налоговиками: Один из объектов налогообложения - что? Реализация. Если есть реализация, то есть объект налогообложения, и налог установлен в соответствии со статьей 17 НК "Общие условия установления налогов и сборов" 1. Налог считается установленным лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения, а именно: (в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ) объект налогообложения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога. Если нарушена хоть одна из этих цепочек, то налог считается неустановленным. Вот и все. Поэтому лично я считаю, что не рекомендуется подавать на возмещение, коль нет реализации.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Прошу помощи у бухгалтеров и профессионалов | mamegoma | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 13.12.2007 22:04 | 
| АКЦИЗ . Прошу помощи!!!! | Yulita | Валюта, экспорт, импорт | 7 | 20.11.2007 15:41 | 
| Прошу юридической помощи!!! | Туся | Налоги и право. Юридические вопросы. | 3 | 14.06.2007 18:38 | 
| Прошу помощи (нужен агнлийский) | Нюська | Делимся опытом | 1 | 13.06.2007 11:49 | 
| Прошу помощи | tatianabog | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 22.02.2007 19:19 |