Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 02.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 51
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ситуация следующая: 
		
		
		
		
		
		
		
	в сентябре был приказ о переводе работника с 8-часового дня на 4-часовой. В 1с ЗиК данный приказ не провели, соответственно работник получал авансы, премию, з/п за полные 8-часовые дни, а на самом деле работал 4 часа в день. Обнаружилась эта ошибка только что-в октябре. Подскажите как сделать исправления в ЗиК-по кадровому перемещению (которое было в прошлом расч периоде), табель и по излишне выплаченной з/п?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 31.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 948
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если не очень много документов в сентябре и октябре, то скопируте базу и в этой копии откатитесь в сентябрь перепроведите все, а излишне выплаченую сумму оформите так: сотрудник пишет заявление, в котором просит выдать аванс за октябрь раньше. Только чтобы не запутаться октябрь весь пометьте на удаление и только потом откатывайтесь в сентябрь.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 02.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 51
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			уточню-переплата получилась очень большой 
		
		
		
		
		
		
		
	по цифрам примерно так: в сентябре выплачено 9200, а должны были в 2 раза меньше-4600 в октябре выплачен аванс 4600, а должны были 2300 итого выплачено на данный момент: 13800, а должны были 4600 (сентябрь)+2300(аванс за окт)=6900 итого переплата 13800-6900=6900 т.е. з/п уже выплачено на 1,5 месяца вперед если все откатывать и за сентябрь переделывать как правильно, то куда девать излишне выплаченную сумму в этом месяце (4600)? ну и заявление на досрочную выдачу аванса в данном случае думаю не подходит, т.к. з/п уже выдана на 1,5 месяца вперед, правильно я мыслю?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 31.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 948
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Ну может вам кто еще что посоветуе, может отсторнировать как то сумму и сотрудник излишне выплаченую сумму вам вернет в кассу (но как бы выгоды здесь не получилось за пользование денеж.средствами) не знаю что вам еще посоветовать. у меня была такая ситуация тоже, я сделала как вам написала в пост№2, получилось что сотрудник получил зп и сидел потом два месяца без зарплаты и аванса.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 02.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 51
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			решила попробовать пооткатываться 
		
		
		
		
		
		
		
	весь сентябрь откатила, все перепровожу, НО застопорилась на выплате окончательного расчета за сентябрь-не рассчитыается ничего ((( перепровела начисление з/п перепровела начисление налогов с ФОТ а выплата з/п не рассчитывается (( пишет, что в строке такой-то стоит нулевая сумма, поэтому расчеты не выполняются может, я что-то не так делаю-подскажите плиз  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 02.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 51
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 31.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 948
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Герда, тогда нужно залазить во внутрь журнала и руками корректировать, но мне лично проще откатиться тем более это прошлый месяц, а не пол года назад было (тут уж не откатишся). Сейчас главное чтоб у вас  с отчетами цифры совпадали
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Неправильно взят НДФЛ с матер. помощи за прошлый год. Как исправить? | blanka | Зарплата и кадры | 2 | 21.08.2008 15:34 | 
| Индексация средн. заработка при расч. отпускных | NJENNEL | Зарплата и кадры | 2 | 23.06.2008 15:59 | 
| расчет кол-ва дней отпуска. сомневаюсь в расч-х бухгалтера | esm82 | Зарплата и кадры | 2 | 28.05.2008 11:49 | 
| Не учтенные расходы за прошлый период | Кукуся | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 31.10.2007 23:17 | 
| несданная отчетность за прошлый период | Натабух | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 29.10.2007 23:12 |