Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 179
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! В отчет 6 НДФЛ, не попадает сумма начисленной/выплаченной зп за март? 31.03.20г. начислена и выплачена зп за март, 31.03.20 перечислен НДФЛ, но почему-то эти все суммы не попадают в отчет? Раздел 1 строка 070 и 080 не попадает начисленная зп март и удержанный НДФЛ ? Раздел 2 не заполняет на 31.03.20 ? Как настроить 1С, чтобы заполняла автоматически?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | ||
| 
            
			 Азазелька 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
 
				__________________ 
		
		
		
		
	Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 учиться никогда не поздно 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 11.04.2014 
				Адрес: Побережье Черного моря 
				
				
					Сообщений: 11,908
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 574
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 А в 1-м, конечно, должна отразиться. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ЗУП 3.1 
		
		
		
		
		
		
			Отчёт 6-НДФЛ командировки длительные, захватывают пару месяцев... с 16.01 по 15.02 и с 27.02 по 17.03 Есть начисление с 16.01 по 31.01 = 8562,72 28.02 программа начисляет доход по командировке с 01.02 по 15.02 = 7849,16 за 27 и 28 февраля = 1423,54 Потом в начислении за первую половину марта - с 01 по 15 марта = 7117,70 А потом в начислении за март уже с 01 по 17 марта (поскольку хоть и начисляем теперь дважды, но по итогам месяца сумма начисленная за месяц целиком) = 8541,24 Как я считаю: 8562,72+7849,16+1423,54+7117,70 = 24953,12 Программа пишет 23529,58 Разница 1423,54 Сумма, как видим, кое на что похожа. Но врубиться не могу что не так. сейчас ещё по выплатам посчитаю. Ощущение, что два дня где-то потерялись... Если вся сумма командировки за март 8541,24, а за первую половину марта начислено 7117,70, то выходит, что 1423,54 должно быть за 16 и 17 марта. НО!!! Командировка то с 27 февраля, т.е. плюс ещё 1423,54 за 27 и 28 февраля. И где оно? Выплаты сходятся, сколько начислено - столько и выплачено. Значит считаю я верно. Как искать в ЗУП недостающие дни и суммы? Отчёты? Регистры? Где это всё? 
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			О, Боги, я его победила! 
		
		
		
		
		
		
			Распровела нафиг всё и стала по-порядку проводить, помесячно заполняя 6-НДФЛ и проверяя. Мир не рухнул! Начисления все остались такими же А вот в НДФЛ что-то там внутри программы переменилось... вычеты перетасовались... И всё встало на свои места, и всё четко сходится, и отчет программа заполняет идеально! Почему изначально было криво - да хрен его знает. Делаю всё последовательно... но вот из-за переходящих командировок что-то как-то кривится. Уфф. 
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | ||
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Не думаю. При чем здесь во 2 разделе, срок уплаты ? во 2 разделе прописываются суммы удержанные с доходов, а вот в 1 разделе как раз срок уплаты в апреле, поэтому в 1 разделе ее быть не должно. 
		
		
		
		
		
		
			А вот начисленная и выплаченная в марте зарплата и удержанный НДФЛ по идее должен быть отражен во 2 разделе, не зависимо от того, в бюджет уплачен НДФЛ или нет. Цитата: 
	
 первая строка срок оплаты до 28 января вторая строка срок уплаты до 28 февраля третья строка срок уплаты до 28 марта и где вы видите, что здесь должен быть НДФЛ исчисленный 31 числа ? Если у вас с 23 февраля по 22 марта были какие то выплаты, то эта сумма должна стоять в третьей строке , эти суммы НДФЛ будут относится к третьему сроку перечисления. А про 2 раздел : Цитата: 
	
 У меня аванс начислен 25 марта, во 2 раздел сумма попадает. Екатерина20, Попробуйте март месяц перепровести документы в хронологическом порядке Начисление - ведомость - платежный документ (выписка или расходный ордер), проверьте, чтобы и в платежке и в выписке подцеплена была ведомость. 
				__________________ 
		
		
		
		
	«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Поздравляю ! Всегда говорю, лучш перепровести, а вернее сначала распровести, а потом провести в хронологическом порядке. За первый квартал лучше это сделать взяв документы с начала года. А вот во втором квартале уже надо будет посмотреть.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			да ёжкин кот... 
		
		
		
			думала по другой организации 6-НДФЛ будет без проблем, так и там какой-то глюк нашёлся... Расчёт при увольнении. Начислено 381,92р. Но начислено как-то хитро, что-то там программа корректировала.... обычно даже не захожу на эту вкладку и не смотрю что там. Но вот сейчас там какие-то "игры" с отпуском. И вот ровно на 3110,94 не сходится сумма дохода по сотруднику. Программа ставит на эту сумму больше! Я конечно сейчас всё распроведу и перепроведу... НО! Хотелось бы понимать, что это такое вообще. 
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Не обращайте внимание, поговорю тут сама с собой )) 
		
		
		
		
		
		
			Короче походу был у человека отпуск и начислены отпускные. И выплачены конечно. Но отпуск оказался авансом. И вот при увольнении программа начисляет расчет при увольнении (по сути те же отпускные, только не использованные). Начисляет так, словно того авансового отпуска не существовало. К выплате она ставит разницу. И на том спасибо. А вот в доход пишет всю вновь начисленную сумму. Но разве так правильно? Ранее начисленные и выплаченные отпускные ведь уже были доходом того периода, и участвовали в отчётности... Получается повторение. Нет при этом увольнении у человека такого дохода. Что-то не так... 
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ау, люди... 1С-ники... Ян@ 
		
		
		
		
		
		
			есть у кого какие мысли? 
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Попробуй Яне написать личное сообщение, она же редко сейчас бывает на форуме, может быть личное сообщение быстрей увидит на своей почте.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | ||
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
 
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | |
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Привет.  
		
		
		
		
		
		
			Спасибо. Почитала... Поняла, что можно выбрать различный способ удержания Не поняла зачем и на что это влияет. Доход сотрудника ведь от этого меняться не должен? Цитата: 
	
 Вообще не въезжаю... А раз я не понимаю, то мне вообще пофиг что выбрать. Мне важно, чтоб в любом случае отчётность правильно заполнялась. Сейчас у меня выбран первый вариант (наверное по умолчанию) - сторно начислений Не знаю чего оно там уменьшает, но на вид всё правильно. Сумма за отпуск с минусом Начисление по увольнению с плюсом. Разница к выплате. Взносы рассчитаны с суммы разницы. Проблема у меня в другом. Из того же документа увольнения на вкладке "справки..." я делаю 2-НДФЛ для сотрудника. И там за этот месяц в доходе стоит эта самая разница к выплате. Что логично. НО! в 6-НДФЛ по этому сотруднику в доход за этот месяц ставится сумма, начисленная при увольнении, без учёта сторнированной суммы отпускных, т.е. не разница, которую сотрудник получает и от которой взносы посчитаны (в ФСС и РСВ в доход идёт только разница). Вот в чём прикол! Как -так то? Как программа умудряется выдавать разные цифры в 2-НДФЛ и в 6-НДФЛ? 
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ты предлагаешь выбрать другой пункт настроек и посмотреть, что будет. 
		
		
		
		
		
		
			Это я могу )) Но я в принципе силюсь понять... в ЗУП что, два регистра по НДФЛ? Как она может в 2-НДФЛ и в 6-НДФЛ выдавать разные суммы? А вообще, если честно, пункт "Удержание и не уменьшает налоги и взносы" мне не понятен. Мы начислили и выплатили сотруднику сумму. На эту сумму начислили и уплатили налоги. Потом мы эту сумму у сотрудника удерживаем как излишне выплаченную типа и что? А налоги почему не уменьшаем? Подарок государству? И база по НДФЛ, мы у сотра деньги забрали обратно, а по НДФЛ у него остался тот же доход? Это как? (вот на примере с удержанием алиментов я это понимаю, а на примере отпускных - не могу понять  )Но и в первом пункте я не понимаю фразу "происходит уменьшение облагаемой базы по НДФЛ и страховым взносам" База по НДФЛ и взносам наверное бы уменьшилась, если б сумма была к возврату от сотрудника, а так она наоборот увеличилась на сумму разницы и взносы от разницы добавились. Но в любом случае, и при любом расчёте в отчётности то всё одинаково должно быть   а у меня выходит, что в 2-НДФЛ база уменьшена, а в 6-НДФЛ не уменьшена.
		
				__________________ 
		
		
		
		
		
			   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			Последний раз редактировалось Среда; 20.04.2023 в 17:11.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 718
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 34
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вопрос у меня про 120 строку 6НДФЛ с 2023 года "Сумма дохода полученная физическими лицами". Бухгалтерия 3.0 (не ЗУП!) (Хотя и отчеты тоже дают непонянятку). 
		
		
		
		
		
		
			Итак. Была начислена, но не выплачена ЗП за ноябрь и декабрь 23 года. Наконец, появились деньги и частично закрыли долг 15.01.24, скажем, 10 тыс. У меня есть текущие начисления за январь, февраль 24, скажем по 20 тыс. Далее, я делаю ведомость на выплату через банк от 15.01.24 на сумму 10 тыс. Вопрос: почему в 120 строку за 1 кв попадает 20+20 = 40, а не просто 10? Анализ НДФЛ по датам получения дохода также показывает 20+20, хотя эти доходы не получены и ведомости не созданы. Все проводил, распроводил, смотрел подчиненность доков, регистры накопления. 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			Спасибо за.... вопрос! Обдумывая ответ, я и сам многое понял.... Последний раз редактировалось dim3740; 03.03.2024 в 20:06.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 718
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 34
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			так что по вопросу? 
		
		
		
		
		
		
			Я предполагаю, что 6 НДФЛ не предназначена (в частности 2 раздел) для отражения ВЫПЛАЧЕННЫХ доходов, а отражает только начисленные. Не зря и название раздела с 2024 года подправили. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Спасибо за.... вопрос! Обдумывая ответ, я и сам многое понял....  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | |
| 
            
			 учиться никогда не поздно 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 11.04.2014 
				Адрес: Побережье Черного моря 
				
				
					Сообщений: 11,908
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 574
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 И по вашему названию "Сумма дохода полученная физическими лицами", тоже нет такой строки. Есть "Сумма дохода, начисленная физлицам"  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | ||
| 
            
			 понаберут "бухгалтеров" 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			по вопросу - перво наперво откройте хотя бы один раз Порядок заполнения и внимательно его прочтите, ну хотя бы один раз. Только полностью. Имея перед глазами текст и рядышком бланк отчёта. 
		
		
		
		
		
		
			Найдите там слова Цитата: 
	
 Не надо ничего предполагать! Они уже всё написали что хотят видеть в отчёте вообще и в каждой его клетке! Просто тупо заполните его так, как это написано. А думать - не надо. Этот отчёт совсем не для того что бы над ним ещё и думать! Цитата: 
	
 и доходы там фигурируют под названием ПОЛУЧЕННЫЕ... 
				__________________ 
		
		
		
		
	Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 718
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 34
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Давайте не будем заниматься словоблудием. Мы все понимаем, что есть два события - начисление и его исполнение. Надо смотреть физику процессов, а не догмы. Начисление  - это то что запланировано, а выплата - это результат, т.е. завершение, закрытие события. Открыли нечто - закрыли другим. Итого окончание. И идем к следующему блоку. И не важно - бухгалтерия это, или программирование, или еще чего либо... 
		
		
		
		
		
		
			Полученные и выплаченные - одно и тоже. Читать надо, думать - тем более, иначе настигнет на склоне лет сами знаете что... А лучше всего - пишите конкретику, а не учите жить. Не дети, чать. Про строку 120... не помню точно, но я столкнулся что с 2024 года отчет изменен. Есть новая редакция. Речь идет о ней. А теперь - по сути все же, хотя некоторые просто все понимают, но показать не хотят. Дискурс идет с 2023 года - о моменте признания НДФЛ - по выплате или по начислению. Решили что по выплате. Вот я и спрашиваю: неужели 6НДФЛ не учитывает моменты выплаты? Для чего он тогда нужен? Или в каком отчете это делается? 
				__________________ 
		
		
		
		
	Спасибо за.... вопрос! Обдумывая ответ, я и сам многое понял....  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |