Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 103
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! А вот вопрос, мы, покупатели, перечислили  01.11.2008 поставщику предоплату, допустим 50000, затем еще предоплату 06.11.2008, допустим 10000. Они делают отгрузку 10.11.2008 на 10000. А затем еще отгрузку 14.11.2008  на 15000 руб. 
		
		
		
		
		
		
			Вот первый вопрос - в первой выставленной счет-фактуре ставиться платежка №...от 01.11.2008 на 50000 независимо от того за что именно мы проплачивали? Ведь бывает еще и так, что мы проплатили за один перечень, а они отгрузили другой, но с нашего согласия, т.к. на складе не оказалось необходимого нам материала. Получается что 50-10=40 тыс. рублей еще висит в авансе. Правильно? Значит в следующую отгрузку 14.11.2008-15000руб. в графе к платежно-расчетному документу ставиться аванс, который остался (это пл. пор. №... от 01.11.2008 - 40000, правильно?) и еще пл. поручение №... от 10.11.2008 на сумму 10000. Т.е. если висит предоплата, которая не закрылась данной отгрузкой, то она переноситься на следующую? Правильны ли мои рассуждения?  
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.06.2008 
				Адрес: Московская область 
				Возраст: 47 
				
					Сообщений: 179
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Elena_Sergeevna,  при камеральной или встречной проверке у вас попросят копии платежных документов, в платежке у вас написано: оплата по счету №..., соответственно если товар отгружается согласно выставленного счета, то в счет-фактуре следует указать тот номер пп, который соотвествует счету и номенклатурному перечню. 
		
		
		
		
		
		
			Если же товар отгружается иной, нежели указано в счете, то я бы в графе к платежно-расчетному документу ставила номер пп в порядке возникновения аванса. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 103
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Т.е., в принципе, указание двух платежных поручений в графе к платежно-расчетному документу не предусмотрено. Если мы сделали две предоплаты, то одну из них не указывают. Так что ли?..  
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Elena Sergeevna, если предоплат несколько, то в графе к плат.расч. документу лучше чтоб были указаны все платежки. Пример: мы работаем по договору с покупателем, по предоплате, на момент отгрузки 25000 аванс был 30000 (3 пп по 10000) указываю все три платежки, а в следующей поставке опять последнее пп.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 103
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо.  
		
		
		
		
		
		
			  А это каким нибудь документом регламентировано? Просто у нас поставщик неправильно оформляет эту строчку. А как ему предъявить, что неправильно, не знаю. Мы тоже заполняем все пл.поручения какие падают на аванс. Может это где-то прописано?
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.06.2008 
				Адрес: Московская область 
				Возраст: 47 
				
					Сообщений: 179
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛОВ УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР, КНИГ ПОКУПОК И КНИГ ПРОДАЖ ПРИ РАСЧЕТАХ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
				__________________ 
		
		
		
		
	Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 103
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			  Спасибо.  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| По какому документу можно производить оплату за товар? | Olga_Moscow | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 29.08.2008 15:11 | 
| Счет-фактура и платежно-расчетный документ | gala-sn | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 15.08.2008 18:25 | 
| Сторнирование операций по расчетному счету | ALIron | Безналичные расчеты | 10 | 28.02.2007 17:50 |