Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 15.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 82
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ЗАО выпускающее медицинскую технику купило материалы необходимые для ее производства . Стоимость партии материалов 118000 руб.( в т.ч. НДС 18000 руб.) Помогите Рассчитать сумму НДС подлежащую уплате в бюджет?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | |
| 
            
			 Генеральный директор 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Я знаю, что такое хорошо и что такое плохо! Но не могу найти в себе сил поступать так, как я считаю хорошо...  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 15.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 82
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			это все данные, больше нет
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			под освобождение от НДС не попадает?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 06.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста... 
		
		
		
		
		
		
		
	Дело в том, что бухгалтером я работаю совсем недавно и еще не все знаю... Фирма начала вести свою деятельность только в третьем квартале 2008г. и получилось, что закупок было много, а реализовано продукции мало и следовательно получился НДС к возмещению из бюджета... Налоговой это видимо не понравилось и они прислали требование о предоставлении документов и, как я поняла, проводят камеральную проверку.... Налоговая просит привезти книгу продаж и покупок за 3 кв. сгруппированную по контрагентам... Имеется ввиду распечатать из 1С эти книги? Как можно в 1С 8.1 сгруппировать эти книги по контрагентам? Так же просят все документы от поставщиков (сч/ф, накладные, акты и т.д.), оборотно-сальдовые ведомости по сч. 19,41,68,60,62,76,90,91 и письмо с указанием причины, в связи с которой в этом периоде НДС исчислен к возмещению... Что писать в этом письме? Заранее спасибо за ответ!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.04.2007 
				
				Возраст: 42 
				
					Сообщений: 1,327
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 ![]() что касается группировки по контрагентам, то мне кажется , что в программе такого не предусмотрено)) или налоговики неправильно сформулировали требование, они что ж хотят , чтоб вы на каждого контрагента им отдельные книги выдали??)  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Остановите землю  Я сойду!!
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 06.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Наида, спасибо, что откликнулись! 
		
		
		
		
		
		
		
	Цитата: 
	
 Им нужна просто распечатка книг из программы (просто список сч/ф) или полностью книги со всеми документами?   Да еще и сгруппированные... Бред какой-то...  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | |
| 
            
			 Генеральный директор 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	Я знаю, что такое хорошо и что такое плохо! Но не могу найти в себе сил поступать так, как я считаю хорошо...  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.09.2008 
				
				
				
					Сообщений: 282
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Элен-УСН,  
		
		
		
		
		
		
			Я как-то поинтересовался у них, не нужно ли сорочку постирать? Пока живой! 
				__________________ 
		
		
		
		
	С Уважением,       "Новичок в Бухгалтерии"
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | |
| 
            
			 Генеральный директор 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
   ага, приходишь с тазиком... кто носки скинет на стирку, кто семейники...
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Я знаю, что такое хорошо и что такое плохо! Но не могу найти в себе сил поступать так, как я считаю хорошо...  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | |
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 другое дело - что группировка внутри книги поставщиков по алфавиту - это ваше желание, и вы можете этого не делать... а в письме так и пишите - что всвязи с тем что входной НДС такой-то, а НДС ук уплате такойто получается сумма к возмещению... а что тут еще напишешь кроме правды?  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 141
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 С восьмеркой не работаю, а вот в семерке при формировании книг покупок и продаж внизу галочка есть сгруппировать по контрагентам, посмотрите в восьмой версии, возможно есть тоже. А письмо напишите в произвольной форме, описав вашу сложившуюся ситуации, вы ее знаете лучше.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.09.2008 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 73
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Помогите мне с вопросом по вниге покупок и книге продаж! Мы на ОСНО. 
		
		
		
		
		
		
			Ситуация такая. Апрель: Поступила педоплата 50% от покупателя - 100000р.(в т.ч. НДС) Программа формирует проводки, делает счет-фактуру на аванс на 100000р. Июнь: Мы передаем товар (проетную документацию), акт выполненных работ и счет-фактуру на выполненные работы на всю сумму (200000р, в т.ч. НДС). В программе провожу реализацию и формирую счет-фактуру на 200000р. Программа производит зачет аванса на 100000р. и вычет НДС по предоплате. По окончании квартала начисляется НДС на сумму 200000р. НДС уплачен в бюджет. Сентябрь: поступил окончательный расчет на сумму 100000р. На этом, казалось бы, все и должно закончиться. НО! Программа формирует счет-фактуру на аванс! На 100000! При чем делает она это только в книге продаж! Т.е. поручается, что у меня идет переначисление НДС. Как от этого избавиться?! На данный момент мне пришлось вводить операцию вручную: засчета аванса и вычет НДС по предоплате... Хотя какой это аванс?! Это же окончательный расчет. Сейчас получается, что у меня в книге покупок и продаж висят счета-фактуры на аванс, которых быть не должно... Помогите, пожалуйста! 
				__________________ 
		
		
		
		
	Слабый человек сомневается перед тем, как принять решение, сильный - после. Карл Краус  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 18.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Помогите дорешать!!!! 
		
		
		
		
		
		
		
	Исходя из следующих данных рассчитайте сумму НДС подлежащую к уплате в бюджет. 1. за период выручка от реализации туристских путевок – 660 тыс. руб., в том числе НДС - 18 %. 2. получены проценты за хранение средств на расчетном счете -1 тыс. руб. 3. реализованы основные средства за 15 тыс. руб. в том числе НДС – -18 %, остаточная стоимость -7 тыс. руб., амортизация- 4 тыс. руб. 4. зачислен аванс под туристские путевки от фирмы партнера в размере 200 тыс. руб. 5. за аренду офиса за отчетный период перечислено 17 тыс. руб. в том числе НДС -18 %. 6. за оказанные консультационные услуги по организации нового маршрута перечислено 7 тыс. руб. в том числе НДС - 18 %. 7. получено безвозмездно от фирмы партнера – 10 тыс. руб. 8. приобретена лицензия на строительно-монтажные работы – 10 тыс. руб. 10.получен аванс под строительно-монтажные работы – 150 тыс. руб.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Программа сформирует счет-фактуру на аванс,если по выписке из банка вы проводите поступившую сумму по счету 60.2, а не 60.1.Проверьте.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Продолжение( откорректировать пост уже не могу). 
		
		
		
		
		
		
			Оплату поступившую после отгрузки ( 100000 в сентябре) нужно провести через счет 60.1 (по сути это оплата долга по отгрузке,а не аванс). 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 141
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 141
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			МЫ ПРИНИМАЕМ К ЗАЧЕТУ ПО ОТГРУЗКЕ А ФОРМИРУЕМ НАЛОГОВУЮ БАЗУ НДС ПО ОПЛАТЕ - я правильно поняла, т.к. если бы вы налоговую базу исчисляли по отгрузке у вас не возникло бы такой проблемы
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Julia2008, налоговая база по оплате формируется в случает поступления аванса.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| расчет ИП с ООО | Туська20 | Безналичные расчеты | 5 | 19.08.2008 22:52 | 
| Расчет з/п | protcent | Зарплата и кадры | 2 | 23.07.2008 11:20 | 
| Расчет | Елена Троф | Делимся опытом | 1 | 19.06.2008 09:15 | 
| расчет з/п при УСН | Vir | Зарплата и кадры | 6 | 14.05.2008 15:43 | 
| Расчет по ЕСН | Валерия | Отчетность в примерах и картинках | 5 | 10.10.2007 12:17 |